khách hàng trả tiền thừa-thiếu

banglangtim3888

Trung cấp
Các bạn ơi, khách hàng bên mình thường hay thanh toán tiền = chuyển khoản nhung có khi lại thiếu hoặc thừa vai đồng lẻ hoai hà.Ví dụ như:
ho nợ mình 100.222đ Nợ 131/có 511,3331
chuyển khoản 100.000đ Nợ 1121/Có 131
vậy số dư 222đ mình phải làm sao?Hoặc:
khi chuyển khoản 100.500đ thì số tiền thừa mình phải đưa vào đâu?
Các bạn chỉ giúp mình với nhe!Mình rất cám ơn các bạn!
 
Bạn cứ hạch toán theo đúng số tiền họ trả thôi. Cuối năm làm 1 cái phiếu thu phiếu chi cho mấy đồng lẻ đó là ok mà.
 
Mình cám ơn bạn nha! Vậy khi trả tiền thiếu mình làm phiếu thu thì mình hiểu nhưng còn thừa mình sẽ viết phiếu chi với nội dung gì.Mình sẽ ghi là "Trả tiền thừc cho cty...."phải ko?
 
Đây là tiền gửi ngân hàng viết phiếu thu phiếu chi sao được. theo mình bạn cứ đưa nó vào 138, hoặc 338.
 
nói chí phải đấy..! đề nghị thêm nếu số chênh lêch wá lớn thì mới để ý còn nhỏ wá thì chắc em cố tình wên lun ( theo em nghĩ thu ngen):030:

Số tiền trên chứng từ là phải tôn trọng nó. Bạn bảo quên thì quên như thế nào đc.:wall:
 
em chỉ nói là theo ý nghĩ đen tối của em thui mà chú hoạch toán 138 or 338 là đúng rùi. nào em dám cãi đâu.! mà theo em nghĩ mấy cái khoản đó m ko chả lại dc mà cũng ko đòi tiếp dược thì mình đưa vào 711 or 811 coi bộ chí lí hơn đấy mấy anh chị nhỉ???! được ko hả pác Bong05.!
 
Để một vài năm cho nó nhiều lên một chút rồi hạch toán luôn thể.
 
vậy hạch toán 711 or 811 được ko chứ em thấy đưa vào 138 or 338 chằng đi đâu vào đâu cả>!
ờ thì cứ để ở 138, 338 để nó nhùi 1 chút rùi chuyển qua 711, 811 luôn thể.
 
Khách hàng nợ bạn 100.222, nhưng chỉ trả 100.000. Như vậy là khách hàng vẫn nợ mình 222(Về mặt hạch toán). Vậy khoản đó bạn đưa vào 811.
Còn nếu khách hàng nợ 99.900 nhưng trả 100.000. Vậy bạn thu được thêm một khoản là 100. Vậy khoản đó đưa vào thu nhập khác 711.
Đơn giản vậy thôi.
 
Back
Top