cuối tháng tính giá thành => thời điểm nhập kho thành phẩm?

  • Thread starter nguoila84
  • Ngày gửi
N

nguoila84

Guest
22/4/07
34
0
6
TPHCM
Công ty mình trong 1 tháng nhập nhiều loại nguyên liệu khác nhau => thành phẩm khác nhau. Cuối tháng cty mình mới tập hợp chi phí để tính giá thành từng loại thành phẩm. Như vậy cuối tháng mình mới làm bút toán nhập kho thành phẩm N155/C154 phải k cac ban?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

satthu

Guest
19/2/08
43
0
6
Songnhue
Điều này cũng ko hẳn 84 à còn phụ thuộc vào kỳ tính giá thành của công ty bạn nữa
bạn tập hợp tất cả chi phí nguyên vật liệu trực tiếp lên tk 621 rồi đến kỳ tính giá thành có thể cuối tháng hoặc cuối quý bạn kết chuyển lên 154 sau đó sản phẩm hoàn thành vào cuối kỳ bạn hạch toán nợ 155/có 154. Còn đối với quy trình sản xuất theo đơn đặt hàng lại khác bạn tập hợp tất vào 154 khi nào đơn đặt hàng đó hoàn thành bạn tính giá thành thôi.
 
N

nguoila84

Guest
22/4/07
34
0
6
TPHCM
Công ty mình làm theo đơn đặt hàng nhưng nếu cứ mỗi đơn đặt hàng hoàn thành mà tính giá thành thì cực quá. Vì vậy, cuối tháng mình mới tập hợp chi phí để tính giá thành. nhưng trong kỳ mình muốn xuất bán thì trong kho phải có thành phẩm(công ty mình sử dụng phần mềm) nhưng cuối tháng mình mới làm bút toán nhập kho. vậy là phần mềm k cho làm bút toán xuất kho thành phẩm để bán. mình phải làm sao đây?
 
S

summerhq2006

Guest
26/3/08
12
0
1
Vĩnh Phúc
Bạn chưa nhập kho thành phẩm thì phần mềm không cho xuất kho là đúng rồi, có một số phần mềm cho xuất âm, nhưng như vậy bạn sẽ rất khó kiểm sóat được đến cuối tháng tổng số thành phẩm của bạn có âm (<0) không! - Nếu tồn kho âm thì sao nhỉ!
Tốt nhất là trước khi xuất bạn tạm nhập số lượng nhập bằng với số lượng xuất để chống cháy trước, sau đó thì cân đối lại kho sau!
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
Nào, nào! chúng ta phải thực tế chứ?
Vấn đề đầu tiên! chúng ta bao giờ cũng phải đến cuối kỳ mới tập hợp chi phí và tính giá thành phẩm nhập kho (kể cả xuất bán thẳng, hoặc đơn đặt hàng). Trong kỳ (trong tháng), các nghiệp vụ nhập xuất diễn ra bình thường, thủ kho chỉ phản ánh số lượng không phản ánh đơn giá nhập kho (vì có biết đâu mà phản ánh). Thủ kho giao liên 2 cho phòng kế toán, kế toán vật tư sẽ phản ánh giá của hàng nhập kho tại thời điểm cuối kỳ, các nghiệp vụ này thường bỏ trống số liệu phát sinh hoặc phản ánh theo giá tạm tính hoặc giá hoạch toán! Ok???
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
à mình bổ sung, hàng nhập kho nên hiểu là thành phẩm nhập kho nhé, kế toán vật tư hoặc kế toán chi phí giá thành sẽ phản ánh giá trị thành phẩm nhập kho
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm thường diễn ra vào cuối tháng hoặc sau một đơn hàng do vậy trong trường hợp này nên sử dụng giá tạm tính để nhập kho và xuất kho sản phẩm khi đến kỳ tính giá thành sẽ điều chỉnh lại theo thực tế như vậy sẽ giải quyết mọi việc một cách đơn giản.
 
sparrow

sparrow

Chimse
20/8/07
250
1
18
Hai Bà Trưng
Công ty mình làm theo đơn đặt hàng nhưng nếu cứ mỗi đơn đặt hàng hoàn thành mà tính giá thành thì cực quá. Vì vậy, cuối tháng mình mới tập hợp chi phí để tính giá thành. nhưng trong kỳ mình muốn xuất bán thì trong kho phải có thành phẩm(công ty mình sử dụng phần mềm) nhưng cuối tháng mình mới làm bút toán nhập kho. vậy là phần mềm k cho làm bút toán xuất kho thành phẩm để bán. mình phải làm sao đây?[/QUOTE

sao đến cuối tháng bạn mới tiến hành nhập kho được trong khi SP làm theo đơn đặt hàng? việc tính giá thành cuối tháng thì cứ tính còn việc nhập thành phẩm hoàn thành vào kho và xuất bán thì cứ diễn ra bình thường trong tháng. vì giá bán của thành phẩm và giá vốn có liên quan gì trong vđề này đâu (trừ khi cty bạn fải căn cứ vào giá vốn của hàng hoá để quyết định giá bán) cho đến cuối tháng tính giá thành thành phẩm và làm giá vốn cho hàng xuất bán đó
 

Xem nhiều