M
Miễn trừ thuế GTGT
Khi bán hàng cho đối tượng được miễn trừ thuế, VD: đại sứ quán, người NN thực thi công vụ tại VN... thì khi thanh toán tiền của những đối tượng này ntn? Hoá đơn mà xuất bán vẫn ghi như bình thường nhưng phải ghi cụ thể là bán cho đối tượng nào? phải có những chứng từ, giấy tờ gì chứng minh cho HĐ này? Cty sẽ chỉ thu tiền hàng ko bao gồm thuế VAT và khi báo cáo thuế thì sẽ tính luôn khoản hoàn thuế là có đúng ko? Hay vẫn phải nộp khoản này cho NN và đến cuối năm làm báo cáo tài chính thì mới được hoàn?
Khi bán hàng cho đối tượng được miễn trừ thuế, VD: đại sứ quán, người NN thực thi công vụ tại VN... thì khi thanh toán tiền của những đối tượng này ntn? Hoá đơn mà xuất bán vẫn ghi như bình thường nhưng phải ghi cụ thể là bán cho đối tượng nào? phải có những chứng từ, giấy tờ gì chứng minh cho HĐ này? Cty sẽ chỉ thu tiền hàng ko bao gồm thuế VAT và khi báo cáo thuế thì sẽ tính luôn khoản hoàn thuế là có đúng ko? Hay vẫn phải nộp khoản này cho NN và đến cuối năm làm báo cáo tài chính thì mới được hoàn?
Sửa lần cuối: