Mong hồi đáp về Vấn đề Thuế TTĐB khi xuất hàng

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi mmm, 13 Tháng mười 2004.

2,313 lượt xem

  1. mmm

    mmm Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    Miễn trừ thuế GTGT

    Khi bán hàng cho đối tượng được miễn trừ thuế, VD: đại sứ quán, người NN thực thi công vụ tại VN... thì khi thanh toán tiền của những đối tượng này ntn? Hoá đơn mà xuất bán vẫn ghi như bình thường nhưng phải ghi cụ thể là bán cho đối tượng nào? phải có những chứng từ, giấy tờ gì chứng minh cho HĐ này? Cty sẽ chỉ thu tiền hàng ko bao gồm thuế VAT và khi báo cáo thuế thì sẽ tính luôn khoản hoàn thuế là có đúng ko? Hay vẫn phải nộp khoản này cho NN và đến cuối năm làm báo cáo tài chính thì mới được hoàn?
     
    Last edited: 13 Tháng mười 2004
    #1
  2. cam_to_80

    cam_to_80 Nghỉ mất sức !

    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    Hà đông
    1- Thứ nhất cái này phải cho sang mục thuế GTGT.
    2- Cái này có ai nắm rõ hơn không ? bảo hộ mình luôn thể vì trước đây tôi cũng có thực hiện vài hợp đồng với các đối tượng này ! nhưng theo tôi thì việc phản ánh thuế GTGT vẫn áp dụng bình thường ( chỉ có điều họ không có MST thôi ).
     
    #2

Chia sẻ trang này