Một số vướng mắc về nghiệp vụ ngân hàng

  • Thread starter letrans
  • Ngày gửi
L
nguyenhuutuan

Dưới đây là Câu hỏi của bạn Nguyen Huu Tuan:

1. Khi mua TSCĐ bằng ngoại tệ thì hạch toán như thế nào a. Theo em thì mình cử quy đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá mua rồi hạch toán như mua TSCĐ bình thương thôi phải không a.

Việc mua tài sản cố định hay bất cứ nghiệp vụ mua bán tài sản nào bằng ngoại tệ tại ngân hàng đều được thực hiện ghi nhận thông qua tài khoản mua bán ngoại tệ để quy đổi ra VND để hạch toán, cụ thể như sau:

Nợ Tài sản
Có TK 4712

Nợ TK 4711
Có TK Tiền mặt ngoại tệ


2.Chênh lệch lãi khi đánh giá ngoại tệ cuối năm có được tính vào doanh thu của hoạt động kinh doanh ngoại tệ ko? Theo em là không mà phải hạch toán vào TK chênh lệnh , sau đó mới kết chuyển vào thu nhập.

Chênh lệch đánh giá lại ngoại tệ không được tính vào doanh thu hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Bạn xem Hệ thống tài khaonr có thể thấy ngay quy định nội dung trên TK 471 (Cuối kỳ, Bước 1 là xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ, xong xuôi mới đến bước 2 là đánh giá lại ngoại tệ). Ngoài ra, bạn có thể xem Link sau: Cách Tính Lợi Nhuận Kd Vàng-ngoại Tệ http://www.webketoan.vn/forum/showthread.php?t=40713

3. Đồng USD đang giảm giá ngân hàng có nên mua vào khi dự đoán thời gian tới tỷ giá sẽ tăng. Em nghĩ là nếu như vậy thì có thể mua. Nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa phải không a. Anh trả lời dùm e nhé

Đương nhiên rồi Tuấn. Dẫu sao dự đoán vẫn chỉ là dự đoán!


Nhắn Tuấn: Hôm sau, những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, các bạn hãy post thẳng lên diễn đàn. Khi đó, mọi người sẽ cùng tham gia, trao đổi nhé.

Thân,
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nguyenhuutuan

Guest
29/10/05
12
0
0
41
tpvinh- nghean
Anh letrans ui. Lúc tối em có xem lại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ:
BT1 : là xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ thì phần lãi sẽ được hạch toán vào thu nhập KD ngoại tệ
còn cuối kì mới đánh giá lại số dư ngoại tệ
Thì phần chênh lệch tăng sẽ được hạch toán vào TK 631 , cuổi cùng thì kết chuyển vào thu nhập. Vậy thì cuối cùng nó vẫn được tính vào thu nhập.
Nên em nghĩ có thể câu trả lời vẫn là đúng.
 
L
Anh letrans ui. Lúc tối em có xem lại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ:
BT1 : là xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ thì phần lãi sẽ được hạch toán vào thu nhập KD ngoại tệ
còn cuối kì mới đánh giá lại số dư ngoại tệ
Thì phần chênh lệch tăng sẽ được hạch toán vào TK 631 , cuổi cùng thì kết chuyển vào thu nhập. Vậy thì cuối cùng nó vẫn được tính vào thu nhập.
Nên em nghĩ có thể câu trả lời vẫn là đúng.

Đồng ý với Tuấn là cuối cùng thì 6311 cũng được kết chuyển vào Thu nhập. Điều đó là đúng rồi! Tuy nhiên Tuấn xem lại câu hỏi nhé! Chúng ta ghi nhận vào Thu nhập khi kết chuyển 6311 chứ không đưa vào Doanh thu hoạt động kinh doanh ngoại tệ đâu!

Mọi dòng sông đều ra biển lớn!

Thân
 
N

nguyenhuutuan

Guest
29/10/05
12
0
0
41
tpvinh- nghean
Em muốn hỏi anh về cách hạch toán mua sắm TSCĐ, giao dịch quyền mua , quyền bán. Em có tham khảo giáo trình nhưng mà chưa rõ lắm.
 
N

nguyenhuutuan

Guest
29/10/05
12
0
0
41
tpvinh- nghean
anh ui!iEm gọi anh bằng thầy nhé. Thầy ơi Em Hạch toán như thế này có đúng không a.
Khi tiến hành mua sắm TSCĐ. Tại HS: Nợ TK mua sắm TSCĐ, nợ TK TGTGT , có TK thích hợp. Khi nghiệm thu TSCĐ ghi : Nợ TK TSCĐ , có TK mua sắm
Tại chi nhánh: Nếu HS cấp vốn Tại HS: Nợ TK tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ , có TK điều chuyển vốn.
Tại CN khi nhận vốn: Nợ TK thanh toán nội bộ ( chuyển tiền đến), có Tk phải trả: 469
Khi quyết toán được duyệt : Nợ TK mua sắm , có TK thích hợp.
Khi quyết toán được duyệt: Nợ TK phải trả, có TK mua sắm. Đồng thời nhập TSCĐ và chuyển vốn về hổi sơ
Nợ TK TSCĐ, cps TK thanh toán nội bộ, ( chuyển tiền đi, điều chuyển vốn)
Tại hội sở: Nhận được chuyển tiền của chi nhánh về nhập TSCĐ ghi
Nợ TK TT nội bộ( chuyển tiền đến)
CÓ TK tạm ứng vốn cho đơn vị trực thuộc.

Khi nhận vốn bằng TS:
Nợ TK TSCĐ
có TK thanh toán nội bộ
Khi nhận số khấu hao:
nợ TK thanh toán nội bộ
Có TK hao mòn
 
K

khoiha

Guest
13/5/08
1
0
0
44
Hanoi
Nghiep vu thanh toan ngoai hoi thong qua Western Union

Xin chao ca nha,

Em la thanh vien moi mong nhan duoc su giup do nhieu nhieu cua moi nguoi.
Anh chi nao co kinh nghiem dang lam viec tai ngan hang cho em hoi quy trinh nghiep vu thanh toan ngoai hoi thong qua dich vu Western Union la nhu the nao? Mot ngan hang se setup nghiep vu nay tu khi moi ra doi ra sao?

Xin cam on!

Warning: Đề nghị bạn tham gia bài viết bằng tiếng việt có ĐỦ dấu! Thanks
 
L
anh ui!iEm gọi anh bằng thầy nhé. Thầy ơi Em Hạch toán như thế này có đúng không a.
Khi tiến hành mua sắm TSCĐ. Tại HS: Nợ TK mua sắm TSCĐ, nợ TK TGTGT , có TK thích hợp. Khi nghiệm thu TSCĐ ghi : Nợ TK TSCĐ , có TK mua sắm
Tại chi nhánh: Nếu HS cấp vốn Tại HS: Nợ TK tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ , có TK điều chuyển vốn.
Tại CN khi nhận vốn: Nợ TK thanh toán nội bộ ( chuyển tiền đến), có Tk phải trả: 469
Khi thực hiện mua sắm : Nợ TK mua sắm , có TK thích hợp.
Khi quyết toán được duyệt: Nợ TK phải trả, có TK mua sắm. Đồng thời nhập TSCĐ và chuyển vốn về hổi sơ
Nợ TK TSCĐ, cps TK thanh toán nội bộ, ( chuyển tiền đi, điều chuyển vốn)
Tại hội sở: Nhận được chuyển tiền của chi nhánh về nhập TSCĐ ghi
Nợ TK TT nội bộ( chuyển tiền đến)
CÓ TK tạm ứng vốn cho đơn vị trực thuộc.

Khi nhận vốn bằng TS:
Nợ TK TSCĐ
có TK thanh toán nội bộ
Khi nhận số khấu hao:
nợ TK thanh toán nội bộ
Có TK hao mòn

Letrans xem qua nội dung này và thấy quy trình đó là ổn rồi!
Về vấn đề hạch toán quyền chọn mua, bán. Tuấn xem thêm hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều! Letrans từng Post tài liệu này rồi đấy (Công văn 7404 thì phải)! Check đi nhé!
 

Xem nhiều