Hạch toán chi phí đầu tư xây dựng và khai thác mỏ!

  • Thread starter lily_xu_nghe
  • Ngày gửi
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
44
Ha noi
Các bác giúp e nghiệp vụ này nhé!
Công ty e thành lập được 2 năm, có 2 văn phòng ở Hà Nội và tại địa phương nơi đang tiến hành khai thác mỏ và được cấp giấy phép bản quyền khai thác khoáng sản từ đầu năm 2007 và theo ước tính của các chuyên gia thì năng lực khai thác đối với mỏ này cũng phải đến 100 nam mới hết. Có rất nhiều chi phí phát sinh trước và trong quá trình khai thác như : chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng; Chi mua tài sản cố định ( máy xúc, máy kéo, ô tô...) để thực hiện quá trình bóc tách đất đá, chặt cây cối...; các chi phí về tiền lương công nhân, lương thuê người bản địa bảo về và khuân vác; chi phí thuê nhà cho chuyên gia tư vấn; chi phí thuê VP Hà nội và các chi phí lương, chi phí VPP, xăng xe ôtô và khấu hao TSCĐ tại văn phòng HNội....Trước đây kế toán cũ đưa hết tất thảy các chi phí đó vào TK 242 và treo bên nợ, nhưng e thấy không ổn lắm đúng không các bác nhưng e vẫn chưa biết xử lý với TK 242 và những chi phí đó hiện tại cũng đang phát sinh như thế nào? Các bác giúp e cách xử lý nghiệp vụ này và xử lý với Dư nợ TK 242 nhé! Em đợi thông tin các Bác!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

vnindex

Guest
22/2/08
23
0
1
Hà Nội
Quá là không ổn rùi. Bây giờ bạn phải tách những ra đâu là CP mua sắm TSCD để chuyển sang TSCD để theo dõi và trích khấu hao, Các khoản CP đền bù, san lấp mặt bằng.... thì hạch toán vào 242 để phân bổ dần vào CP sản xuất trong kỳ. Toàn bộ CP lương công nhân, CP văn phòng bạn phải hạch toán là CP trong kỳ chứ. Thế công ty bạn đã ổn định khai thác chưa..Nếu như tình trạng bạn mô tả như vậy thì xử lý cũng không có gì là khó lắm đâu...bình tĩnh xử lý nhé bạn!
Chúc bạn thành công!
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
44
Ha noi
Quá là không ổn rùi. Bây giờ bạn phải tách những ra đâu là CP mua sắm TSCD để chuyển sang TSCD để theo dõi và trích khấu hao, Các khoản CP đền bù, san lấp mặt bằng.... thì hạch toán vào 242 để phân bổ dần vào CP sản xuất trong kỳ. Toàn bộ CP lương công nhân, CP văn phòng bạn phải hạch toán là CP trong kỳ chứ. Thế công ty bạn đã ổn định khai thác chưa..Nếu như tình trạng bạn mô tả như vậy thì xử lý cũng không có gì là khó lắm đâu...bình tĩnh xử lý nhé bạn!
Chúc bạn thành công!
Em cám ơn bác nhiều! Công ty e cũng chuẩn bị san mặt bằng mỏ, Nếu các chi phí lương, công tác phí và lương văn phòng đưa hết vào chi phí trong kỳ thì lỗ nhiều lắm bác àh, mà xếp e muốn cho đẹp sổ, xếp bảo ko để lỗ quá nhiều, treo hết các khoản đó lại sau này có doanh thu mới phân bổ. Nếu e treo hết các khoản chi vào TK 242 cho đến khi nào phát sinh doanh thu thì e mới phân bổ có được không các bác nhỉ? nếu làm thế có sai nguyên tắc không ạ??
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Trước hết Cty bạn đã khai thác mỏ chưa đã phát sinh doanh thu chưa hay mới nằm trong giai đoạn đầu tư chuẩn bị khai thác. Nêu mới chỉ đang gai đoạn đầu tư chưa khai thác thì việc tập hợp các chi phí trong giai đoạn đầu tư ở TK 242 là hợp lý. Có điều những tài sản đủ tiêu chuẩn TSCĐ bạn hạch toán vào TSCĐ, CCDC đưa vào TK CCDC để tiến hành trích khấu hao và phân bổ. Chi phí quản lý vẫn tập hợp ở TK 642 sau đó chuyển 142 để phân bổ khi có doanh thu. Như vậy TK 242 chỉ là các khoản chi phí trực tiếp trong giai đoạn đầu tư thôi.
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
44
Ha noi
Trước hết Cty bạn đã khai thác mỏ chưa đã phát sinh doanh thu chưa hay mới nằm trong giai đoạn đầu tư chuẩn bị khai thác. Nêu mới chỉ đang gai đoạn đầu tư chưa khai thác thì việc tập hợp các chi phí trong giai đoạn đầu tư ở TK 242 là hợp lý. Có điều những tài sản đủ tiêu chuẩn TSCĐ bạn hạch toán vào TSCĐ, CCDC đưa vào TK CCDC để tiến hành trích khấu hao và phân bổ. Chi phí quản lý vẫn tập hợp ở TK 642 sau đó chuyển 142 để phân bổ khi có doanh thu. Như vậy TK 242 chỉ là các khoản chi phí trực tiếp trong giai đoạn đầu tư thôi.
Em cám ơn Bác!
Công ty e đang trong giai đoạn đầu tư chuẩn bị khai thác thôi, chưa có doanh thu. Nghĩa là ngoài TSCĐ, CCDC thì e tập hợp vào TK 242 và sẽ tiến hành phân bổ sang chi phí khi có doanh thu đúng không ạ? còn các chi phí quản lý e hạch toán vào 642 sau đó chuyển sang 142 ạ ( e thấy nó ngược ngược thế nào ý )??
 

Xem nhiều