H
Cho mình hỏi một chút. Công ty mình đã làm khai thuế VAT hàng tháng và nộp cho cơ quan thuế, nhưng bây giờ mình phát hiện ra trong Báo cáo sử dụng hoá đơn từ tháng 11/07 mình đã kê nhầm số đã sử dụng nên số tồn cuối tháng 11/07 đã bị sai, làm cho số luỹ kế chuyển từ tháng 12/07 đến tháng 02/08 cũng bị sai theo. Bây giờ làm Báo cáo hoá đơn tháng 3/08 mình mới phát hiện ra. Mình muốn hỏi Công ty mình cầm làm những thủ tục gì để khai lại Báo cáo sử dụng hoá đơn cho đúng quy định. (Nhờ các bạn chỉ giúp cả các loại giấy tờ cần nộp và các loại công văn cần thiết nữa). Mình cảm ơn trước nha.

