Đăng ký hình thức kê khai!

haihuong0584

Trung cấp
Các pác ơi cho em hỏi chút. Một doanh nghiệp có được phép 1 lúc vừa sử dụng hoá đơn trực tiếp vừa sử dụng hoá đơn GTGT theo phương pháp khấu trừ không ạ. DN của con bạn em nó đang trong tình trạng như thế, như thế không biết đúng hay sai ạ??? Các tiền bối giúp em với. Thanks all.
 
sao lại như vậy. chẳng có cơ quan thuế nào cho phép bạn kinh doanh lại sử dụng 2 loại hoá đơn như vậy. chỉ có đơn vị nhỏ lẻ như các nhà hàng, cửa hàng bán háng nhỏ thì mới dùng hoá đơn trực tiếp. còn các đơn vị là doanh nghiệp kinh doanh thì hầu hết là dùng hoá đơn GTGT thôi. mình không biết công ty của bác kinh doanh như thế nào. nếu đã thành lập công ty thì phải đăng ký với cơ quan thuế để mua hoá đơn. và khi đó mình đã biết dùng hoá đơn gì rồi chứ
 
Hơ hơ, thế nó mới lạ chứ ạ. Em chẳng biết các ông cán bộ quản lý thuế ở đó như thế nào nữa. Hôm nọ nó cho em xem, đúng là có 2 quyển hóa đơn vẫn còn dùng tốt. Thế mới kinh chứ!
 
Em xem xong chẳng hiểu mô tê gì. Nó thì thuộc dạng "gà" về kế toán nên cũng mù tịt. Mà lạ thay. Nó là DN tư nhân mà vẫn đăng ký kinh doanh được là DN TNHH một thành viên mới lạ nữa cơ. Các bác cho em ý kiến để em xử lý vụ này giúp con nhóc ấy với.
 
à, em hỏi luôn các pác 1 chút. Nếu 1 loại hàng hoá mua vào là hoá đơn trực tiếp, bán ra là hoá đơn GTGT hay ngược lại thì có được không ạ? help me.
 
à, em hỏi luôn các pác 1 chút. Nếu 1 loại hàng hoá mua vào là hoá đơn trực tiếp, bán ra là hoá đơn GTGT hay ngược lại thì có được không ạ? help me.
nếu mua vào HĐ TT bán ra là HĐ GTGT thì đc chứ còn ngược lại thì sao đc hả bạn??? không lẽ bên bạn bán hàng hóa lại cũng đc sử dụng song song 2 loại HĐ trực tiếp và Khấu trừ luôn àh?? pó tay:wall:
 
Sửa lần cuối:
Ấy pác tinhbuonkt ơi. Nếu mua vào là HĐTT thì khi bán ra thì GT hàng hoá tính toán thế nào? Mình chia cái kia ra để lấy giá vốn à. Còn ngược lại thì nếu là DN bán sd hoá đơn TT thì vẫn có quyền mua của những DN xuất HĐ GTGT theo pp khấu trừ chứ lúc ấy giá vốn hàng hoá phải tính sao???? Em thấy bác nói thế không ổn lắm. (Em nói ở đây là cứ cho rằng 1DN được phép sd 1 loại hình thức tính thuế thôi)
 
Về việc DN cùng lúc sử dụng 2 loại hoá đơn

Cơ sở kinh doanh (hoặc DN) chỉ được áp dụng một phương pháp tính thuế : Khấu trừ (hoá đơn GTGT) hoặc trực tiếp (hoá đơn bán hàng thông thường).
Ngoại trừ DN có kinh doanh hàng hoá là vàng bạc, đá quý, ngoại tệ.
Bạn nên hỏi kỹ lại DN đó đang hoạt động lĩnh vực nào. Đừng "phán" rằng cán bộ thuế cho phép sử dụng không đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ như thế.
 
Nếu doanh nghiệp SXKD hai loại mặt hàng
1/_hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT
2/_hàng háo dịch vụ không chịu thuế GTGT
như vậy doanh nghiệp sẽ được sử dụng hai loại hoá đơn tương ững với việc SXKD
 
Các hạch toán trong sản xuất sp phục vụ xây dựng

Chào các bạn,
Mình mới đầu quân vào công ty sản xuất bêtông, sắt và thép. mình không có kinh nghiệm trong lỉnh vực này, hơn nữa mình đã không sử dụng tài khoản kế toán Việt nam trong một thời gian khá dài. Công ty mình đang xdcb sắp đi vào họat động rồi. Ai có kinh nghiệm gì giúp mình với để mình tránh được sai sót trong hạch toán cũng như các vấn đề liên quan trong ngành, mình chân thành cám ơn! địa chỉ email của mình là snowviet@yahoo.com
 
mình thấy bác Taxcolector nói đúng đấy. bạn nên tham khảo ý kiến bác ấy
 
Back
Top