Hỏi về bảng kê mua vào TT60

cuong200281

Trung cấp
Theo TT60 mẫu biểu mua vào : (Mẫu số: 01 -2/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
)
1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT, đã phát sinh doanh thu:
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT:
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:
4. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho TSCĐ chưa phát sinh doanh thu được khấu trừ dần theo quý:
---
Nhưng trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 1.3.0.1 mẫu mua vào theo
PL 01 -2/GTGT như sau:
1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT
2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT:
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT:
-------
Vậy ai biết chỉ giúp cho mình!
Trước đây mình vẫn theo mẫu biểu phần trên bên mình có các mục 2,3,4 nhưng bây giờ theo phần mềm hỗ trợ 1.3.0.1 ko hiểu thế nào? phần TSCĐ chưa phát sinh doanh thu kê ở đâu?
mục 1 và 3 trong phần mềm 1.3.0.1 khác nhau như thế nào?
:wall:
 
mục 1 và 3 trong phần mềm 1.3.0.1 khác nhau như thế nào?
:wall:

>>Câu hỏi của bác đã đc mọi người thảo luận và trả lời rất nhiều lần trong box này rồi đó bác. bác tìm đọc lại các topic cũ tham khảo nhé.
Thân!
 
Bạn anh-Nguyêt nói đúng rồi đó bạn ah còn trong phần mềm 1.3.0 thì chỉ kê khai VAT đầu vào và đầu ra phát sinh trong tháng thôi
 
Ai biết cho mình đường link tới bài đó với! mình tìm mãi không thấy?
Cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
 
Gửi các anh Chị của diễn đàn!
Anh chị nào có Phần mềm chuyển đổi từ Fonts Unicode sang Fonts .VNTIME thì cho Em xin voi. Xin cảm ơn!
 
Mẫu theo phần mền mã vạch là đúng.
CV 3267/TCT-CS ngày 14/8/2007 đã hướng dẫn khai thuế
Chào
 
Khi kê vào bảng kê mua vào trong phần mềm hỗ trợ kê khai, lúc bấm IN mã số thuế của 1 số đơn vị hiện đỏ lên là sao?
Mong được giúp!
 
Khi kê vào bảng kê mua vào trong phần mềm hỗ trợ kê khai, lúc bấm IN mã số thuế của 1 số đơn vị hiện đỏ lên là sao?
Mong được giúp!

Đó là do MST của đơn vị đó bạn đánh vào bị sai. Bạn ktra thử trên trang Web thuế xem MST bạn đánh đúng ko.
 
Cho hỏi phần đầu vào mình kê sang bên mua vào của dự án đầu tư có được khấu trừ trong tháng đó không?
Vì mình thấy 2 tờ khai khác nhau, mẫu 01/GTGT và 02/GTGT.
Trong tháng trước mình còn được khấu trừ ở mẫu 01/GTGT là 20 tr, mẫu 02/GTGT là 10tr
Vậy mình phải làm như nào bây giờ trong tháng tới?
Trong tháng tới có thể trên tờ khai mẫu 01/GTGT phải nộp thuế. Còn mẫu 02/GTGT được kkhấu trừ thì làm thế nào đây?
Mong được giúp đỡ. Đau đầu quá
 
Back
Top