Kê khai trên phiên bản HTKK1.3.0

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
các bác ơi em em hỏi chút với khi chuyển sang kê khai trên phần mềm HTKK mới 1.3 em không để ý nên chỉ làm mỗi tờ đầu trong phần mềm, còn bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào và bán ra vẫn làm trên excel, khi nộp các bác thuế vẫn cộp dấu bình thường, vậy có sao không ạ? Hic, giờ em mới phát hiện ra.
 
Ko sao đâu, nộp tờ khai cũng được. Còn bảng kê in trên excel vẫn được vậy bắt đầu tháng sau bạn nên làm trên phần mem HTKK, ko biet các bác thuế ở ngoài đó thế nào chứ o chỗ minh thì các bác Thuế vẫn đồng Ý khi minh nộp như vậy.
Neu các bác ấy ko chấp nhận thì bạn copy ra hai file rồi vào HTKK bấm lệnh nhận dữ liệu từ file đó, chương trình nhận dữ liệu cũng nhanh thôi ma ko có ji đâu bạn đừng sợ.
chúc bạn thành công!
chào thân ái.
 
các bác ơi em em hỏi chút với khi chuyển sang kê khai trên phần mềm HTKK mới 1.3 em không để ý nên chỉ làm mỗi tờ đầu trong phần mềm, còn bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào và bán ra vẫn làm trên excel, khi nộp các bác thuế vẫn cộp dấu bình thường, vậy có sao không ạ? Hic, giờ em mới phát hiện ra.

Nếu các pác thuế ko đòi hỏi có mã vãch thì thôi,ko sao cả
 
Ko sao đâu, nộp tờ khai cũng được. Còn bảng kê in trên excel vẫn được vậy bắt đầu tháng sau bạn nên làm trên phần mem HTKK, ko biet các bác thuế ở ngoài đó thế nào chứ o chỗ minh thì các bác Thuế vẫn đồng Ý khi minh nộp như vậy.
Neu các bác ấy ko chấp nhận thì bạn copy ra hai file rồi vào HTKK bấm lệnh nhận dữ liệu từ file đó, chương trình nhận dữ liệu cũng nhanh thôi ma ko có ji đâu bạn đừng sợ.
chúc bạn thành công!
chào thân ái.
Nhận file từ excel cũng ko dể lắm đâu.Trong ecxel chúng ta thường làm ở font VNI-Times,còn trong PM ta dùng Unicode rồi,và nhận file ko đúng theo đường dẫn thì nó cũng ko nhận đâu bạn ạ
Thân!
 
các bác ơi em em hỏi chút với khi chuyển sang kê khai trên phần mềm HTKK mới 1.3 em không để ý nên chỉ làm mỗi tờ đầu trong phần mềm, còn bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào và bán ra vẫn làm trên excel, khi nộp các bác thuế vẫn cộp dấu bình thường, vậy có sao không ạ? Hic, giờ em mới phát hiện ra.

Trước mắt bạn kê khai mỗi tờ 01/GTGT cũng không sao. Vì thực ra phần mềm nhận tờ khai mã vạch ở các chi cục thuế chưa nhận được 01-1/GTGT và 01-2/GTGT.
 
Thực ra kê khai vậy cũng ko sao!
Vì mẫu tờ khai 01-1/GTGT và 01-2/GTGT cũng đang lỗi
Công ty mình khi nhập dữ liệu vào hai mẫu này thì phần MST -1 hoặc -001 ko nhận
Bà con cô bác có ai có cách j chỉ cho mình với!!
 
Thực ra kê khai vậy cũng ko sao!
Vì mẫu tờ khai 01-1/GTGT và 01-2/GTGT cũng đang lỗi
Công ty mình khi nhập dữ liệu vào hai mẫu này thì phần MST -1 hoặc -001 ko nhận
Bà con cô bác có ai có cách j chỉ cho mình với!!

Bạn bỏ cái phần đuôi đó luôn đi.Nó chỉ là chi nhánh thôi mà
 
bạn phải kê khai hàng hoá bán tra trước, sau đó mới tới bảng kê mua vào hang hoá mua vào. nuế ko nhân phải có thể cài lại phần mềm hoặc đường dấn của bạn sai. bạn phải nuê nguyên nhân tại sao ko vào được mọi người mới có cách giúp bạn chư- phần mềm của mình vấn nhận mã số -001 ko thấy báo lối gì cả .
 
Khi kê khai thuế GTGT mua vào bán ra tôi kê trên excell đầy đủ rồi tải vào HTKK1.0.3.1 thấy lỗi ở tờ khai bán ra ,toàn bộ cột thuế GTGT trống không ,dòng thuế tổng GTGT vẫn đúng ,Còn trên tờ khai mua vào hiển thị đầy đủ .Xin hỏi cách khắc phục lỗi trên ,cám ơn nhiều.Thân
 
Các bác ơi, em mới đi làm nên chưa biết. Em muốn hỏi các bác một chút ạ! Công ty em vừa đi mua 1 quyển HĐGTGT vào tháng 05/2008 nhưng khi đi cộp dấu MST vào liên 2 em đã trót cộp cao quá đè lên cột ngày thàng năm 200, bị thủ kho ấn chỉ bắt huỷ luôn hoá đơn do ko hợp lệ( gạch chéo tại chỗ 03 liên của số HĐ đó). Vậy em phải làm Báo cáo tình hình sử dụng HĐ thế nào ạ? Giúp em với!
 
Các bác ơi, em mới đi làm nên chưa biết. Em muốn hỏi các bác một chút ạ! Công ty em vừa đi mua 1 quyển HĐGTGT vào tháng 05/2008 nhưng khi đi cộp dấu MST vào liên 2 em đã trót cộp cao quá đè lên cột ngày thàng năm 200, bị thủ kho ấn chỉ bắt huỷ luôn hoá đơn do ko hợp lệ( gạch chéo tại chỗ 03 liên của số HĐ đó). Vậy em phải làm Báo cáo tình hình sử dụng HĐ thế nào ạ? Giúp em với!
À công ty em mới thành lập chưa xuất cái HĐ nào! hic
 
Các bác ơi, em mới đi làm nên chưa biết. Em muốn hỏi các bác một chút ạ! Công ty em vừa đi mua 1 quyển HĐGTGT vào tháng 05/2008 nhưng khi đi cộp dấu MST vào liên 2 em đã trót cộp cao quá đè lên cột ngày thàng năm 200, bị thủ kho ấn chỉ bắt huỷ luôn hoá đơn do ko hợp lệ( gạch chéo tại chỗ 03 liên của số HĐ đó). Vậy em phải làm Báo cáo tình hình sử dụng HĐ thế nào ạ? Giúp em với!

Trong tờ báo cáo tình hình sd hóa đơn có cột dành cho hóa đơn bị hủy, bạn ghi số hóa đơn bị hủy đó vào.
Thân!
 
Chào bạn
Bạn phải tách vat 5%, vat 10%, vat 0% riêng sau đó mới đổ vào HTKKT.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top