N
Các anh chị ơi cho em hỏi công ty em mua hàng đc hưởng một khoản chiết khấu thanh toán từ người bán là 8500.000 do thanh toán trước thời hạn.Kế toán công ty em hạch toán số tiền này vào giảm giá hàng tồn kho. Trong khi đó số hàng mua về này dùng cho sản xuất 50%, phần còn lại vẫn đang nằm trong kho.
Theo em thì cách hạch toán như thế là sai nhưng em đang bối rối không biết hạch toán như thế nào là chính xác nhất và đưa ra bút toán điều chỉnh như thế nào
Anh chị có cao kiến gì thì mách em nhá.
Theo em thì cách hạch toán như thế là sai nhưng em đang bối rối không biết hạch toán như thế nào là chính xác nhất và đưa ra bút toán điều chỉnh như thế nào
Anh chị có cao kiến gì thì mách em nhá.

