Hàng đổi có chênh lêch phải trả khách hàng

  • Thread starter suongketoan
  • Ngày gửi
S

suongketoan

Guest
26/4/08
5
0
0
41
Vinh-NA
Cty mình có đổi hàng cho khách, khi đổi hàng có sự chênh lêch nên mình đã hạch toán như thế này:
Bút toán bán hàng:
Nợ131/Có 5111
Nợ632/Có 156
Bút toán nhập hàng đổi:
Nợ156/Có 131
Nhưng do có chênh lệch giá mà mình phải trả cho khách, mà khách hàng lại không lấy sự chênh lệch đó.
Vậy khoản chênh lệch phải trả đó khách không lấy thì mình phải hạch toán như thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Cty mình có đổi hàng cho khách, khi đổi hàng có sự chênh lêch nên mình đã hạch toán như thế này:
Bút toán bán hàng:
Nợ131/Có 5111
Nợ632/Có 156
Bút toán nhập hàng đổi:
Nợ156/Có 131
Nhưng do có chênh lệch giá mà mình phải trả cho khách, mà khách hàng lại không lấy sự chênh lệch đó.
Vậy khoản chênh lệch phải trả đó khách không lấy thì mình phải hạch toán như thế nào?
Bạn hạch toán sai mất rồi:
+ Nhập hàng đổi
Nợ TK 156
Có TK 632

Nợ TK 531
Có TK 131
+ Khi xuất đổi hàng khác
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 131
Có TK 511

Nếu ở trường hợp nhập hàng đổi khách hàng đã thanh toán hết tiền thì ở bút toán
Nợ TK 531
Có TK 331
và khi xuất hàng đổi phát sinh chênh lệc giữa TK 131 phải thu và 331 phải trả thì hạch toán
Nợ TK 331
Có TK 131
Có TK 711(chênh lệch)
Thân chào!
 
T

tinhth

Guest
26/12/07
65
0
0
Nha Trang
Bạn ah thế trường hợp khách hàng trả lại hàng thì hạch toán tương tự phải không?
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Bạn ah thế trường hợp khách hàng trả lại hàng thì hạch toán tương tự phải không?

Trường hợp khách hàng trả lại hàng thì làm biên bản trả lại hàng 2 bên ký nhận và xuất HĐ GTGT cho hàng trả lại nếu đối tượng trả lại có tư cách pháp nhân, có HĐ GTGT( theo thông tư 32/2007/TT-BTC) và hạch toán:
Nợ TK 156
Có TK 632

Nợ TK 531
Nợ TK 333
Có TK 111,112,131

Thân chào bạn!
 
S

suongketoan

Guest
26/4/08
5
0
0
41
Vinh-NA
Bạn hạch toán sai mất rồi:
+ Nhập hàng đổi
Nợ TK 156
Có TK 632

Nợ TK 531
Có TK 131
+ Khi xuất đổi hàng khác
Nợ TK 632
Có TK 156

Nợ TK 131
Có TK 511

Nếu ở trường hợp nhập hàng đổi khách hàng đã thanh toán hết tiền thì ở bút toán
Nợ TK 531
Có TK 331
và khi xuất hàng đổi phát sinh chênh lệc giữa TK 131 phải thu và 331 phải trả thì hạch toán
Nợ TK 331
Có TK 131
Có TK 711(chênh lệch)
Thân chào!
- Trường hợp phát sinh chênh lệch phải thu nhưng người mua chưa thanh toán thì mình treo nợ như thế nào và phải thu nhưng người mua thanh toán luôn thì cũng hạch toán tương tự và đổi TK là 111?
- Nếu bạn hạch toán:
Nợ TK 531
Có TK 331
và khi xuất hàng đổi phát sinh chênh lệc giữa TK 131 phải thu và 331 phải trả thì hạch toán
Nợ TK 331
Có TK 131
Có TK 711(chênh lệch)
Như vậy thì sẽ làm số dư cuối kỳ của TK331 là một số (-),mình hạch toán tương tự như bạn:
Nợ 531/có331:357.000
chênh lệch:
Nợ 331: 391.000
Có 131: 357.000
Có 711: 34.000
Nhưng kết quả cho mình ở số dư cuối kỳ ở TK331 là -34.000
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều