Chi hộ

Công ty mình chi hộ tiền vận chuyển, nhưng bên vận chuyển lại xuất HĐ GTGT cho Công ty mình. Vậy HĐ đó có báo cáo thuế không ? Sau này, Công ty khách hàng của mình sẽ thanh toán lại chi phí vận chuyển đó thì Công ty mình có xuất HĐ GTGT không ? Nếu xuất thì ghi nội dung gì ?

Nhờ các bác giải thích hộ mình với. Cảm ơn nhiều.
 
Bạn vẫn báo cáo thuế bình thường,sao này cty kia trả tienf vận chuyển bạn lại phải viết hđ đầu ra đúng bằng số tiền bạn đã ghi đàu vào.nhưng làn sau bạn yêu cầu cty vận chuyển ghi thẳng hóa đơn qua cty đối tác của bạn .Thân
 
Bạn vẫn báo cáo thuế bình thường,sao này cty kia trả tienf vận chuyển bạn lại phải viết hđ đầu ra đúng bằng số tiền bạn đã ghi đàu vào.nhưng làn sau bạn yêu cầu cty vận chuyển ghi thẳng hóa đơn qua cty đối tác của bạn .Thân

Ui! Nếu Cty bạn í ko đăng ký hoạt động dịch vụ vận chuyển thì xuất HĐ thế nào chứ?
Tốt nhất là trả HĐ cho bên vận chuyển đề nghị họ xuất lại HĐ cho bên đối tác của bạn nhé!
 
Công ty mình chi hộ tiền vận chuyển, nhưng bên vận chuyển lại xuất HĐ GTGT cho Công ty mình. Vậy HĐ đó có báo cáo thuế không ? Sau này, Công ty khách hàng của mình sẽ thanh toán lại chi phí vận chuyển đó thì Công ty mình có xuất HĐ GTGT không ? Nếu xuất thì ghi nội dung gì ?

Nhờ các bác giải thích hộ mình với. Cảm ơn nhiều.

Tốt nhất là hủy HĐ trên và nói họ xuất HĐ cho KH của bạn nhé.
Trường hợp ko hủy đc thì có thể xuất chung vào hàng đầu ra là đc rùi, ko ghi rõ trên HĐ đầu ra, cty mình làm thế mấy lần rùi và các bác thuế ko soi đc chỗ đó đâu, hị hị
 
Công ty mình chi hộ tiền vận chuyển, nhưng bên vận chuyển lại xuất HĐ GTGT cho Công ty mình. Vậy HĐ đó có báo cáo thuế không ? Sau này, Công ty khách hàng của mình sẽ thanh toán lại chi phí vận chuyển đó thì Công ty mình có xuất HĐ GTGT không ? Nếu xuất thì ghi nội dung gì ?

Nhờ các bác giải thích hộ mình với. Cảm ơn nhiều.

Nếu Cty bạn có chức năng KD DV VC thì HĐ đầu vào này sẽ được kê khai thuế và hạch toán như một khoản chi phí thông thường. Sau này xuất HĐ đầu ra khi bên nhờ chi hộ thanh toán số tiền đó - hạch toán như một khoản Dt thông thường.

Nếu Cty bạn không có chức năng kinh doanh DV vận chuyển thì sẽ không xuất được HĐ đầu ra cho nghiệp vụ này. Do đó, sẽ không báo cáo thuế HĐ này - hạch toán nó vào Nợ 338. Sau này, khi bên nhờ chi hộ thanh toán thì định khoản Có 338 là ổn.
 
Back
Top