Kế toán ở công ty em, đã viết sai mã số thuế trên hóa đơn bán ra trong tháng 5 vừa rùi, đến hôm nay bắt tay vào làm báo cáo tháng thì tự bạn ấy phát hiện ra, cũng chưa thấy bên mua hàng phản ứng gì?
Như vậy, bây giờ em phải làm thế nào cho đúng, có nên nhập hóa đơn bán ra đó ko?
Nếu nhập theo MST đúng thì hệ thống KK mấy cho in, nhập sai thì không cho phép in, báo cáo lỗi.
Nếu ko nhập đúng thì phải để lại hóa đơn bán ra đó.
Em ko bít cách nào đây.
giúp em với
Như vậy, bây giờ em phải làm thế nào cho đúng, có nên nhập hóa đơn bán ra đó ko?
Nếu nhập theo MST đúng thì hệ thống KK mấy cho in, nhập sai thì không cho phép in, báo cáo lỗi.
Nếu ko nhập đúng thì phải để lại hóa đơn bán ra đó.
Em ko bít cách nào đây.
giúp em với

