Có kê khai Hóa đơn khi chưa thanh toán hay không?

  • Thread starter Thread starter munmun
  • Ngày gửi Ngày gửi

munmun

Guest
Nhà cung cấp họ xuất hóa đơn cho mình nhưng mình chưa thanh toán hết tiền cho họ . Vậy mình có nhận hóa đơn đó và cuối tháng lập bảng kê khai thuế được không hay là mình gởi trả lại hóa đơn cho họ đợi khi nào mình thanh toán hết thì nhận hóa đơn . Cám ơn các bạn nhiều
 
Họ đã xuất hoá đơn cho bạn bạn phải kê khai ngay chậm nhaấtlà 3 tháng kể từ ngày phát hành hoá đơn. Còn việc thanh toán chỉ là quan hệ công nợ bạn cứ khai không phải trả lại đâu.
 
Nhà cung cấp họ xuất hóa đơn cho mình nhưng mình chưa thanh toán hết tiền cho họ . Vậy mình có nhận hóa đơn đó và cuối tháng lập bảng kê khai thuế được không hay là mình gởi trả lại hóa đơn cho họ đợi khi nào mình thanh toán hết thì nhận hóa đơn . Cám ơn các bạn nhiều

Có sao đâu bạn!
Bạn vẫn kê bt thôi mà, hàng thì bạn đã nhận đủ rồi, chỉ là chưa thanh toán hết tiền thì khi nào có tiền mình trả có sao đâu.:015:
 
Cám ơn bạn

Cám ơn các bạn nhé. Nhưng số tiền thanh toán thực tế ít hơn số tiền trên Hóa đơn vậy phải làm như thế nào .
 
Cám ơn các bạn nhé. Nhưng số tiền thanh toán thực tế ít hơn số tiền trên Hóa đơn vậy phải làm như thế nào .

Trùi ui!
Làm kế toán, cái này bạn nên linh động một chút, chứ hỏi vậy thì chít.
Nói về vấn đề kiểu như vậy phải cẩn thận chút:004:
 
Vấn đề bạn hỏi sẽ không thể trả lời và góp ý trên diễn đàn đâu. Vì có thể đây là trường hợp nâng giá khống hoặc ghi tăng giá trị so với thực tế mà như vậy e phạm luật mất.
 
KHông phải như ý bạn nói đâu. Vì bên mình có trả lại một số hàng hóa cho họ thì họ đồng ý giảm bớt số tiền hàng trả lại . và mình xuất hóa đơn lại cho họ đúng số hàng đó nhưng hóa đơn cũ có phải trả lại cho họ để họ điều chỉnh đúng số hàng thực nhận hay là làm sao và có phải làm biên bản gì nữa không .vì mình mới đi làm mà . Mong các bạn giúp.
 
Nếu bạn trả lại 1 phần hàng hoá và xuất trả lại hoá đơn cho họ thì bạn cứ kê khai bình thường thôi, ko phải trả lại hoá đơn cũ hay điều chỉnh gì cả. Yên tâm mà kê khai nhé.
 
Ừa cứ kê khai bình thường cả HĐ đầu vào mình đã nhận và HĐ mình đã xuất cho họ trong tháng này.
 
bạn đang bị lẫn giữa kê khai thuế và hạch toán sổ sách..vẫn kê bình thường nhưng sổ sách bạn phải treo phần công nợ chưa thanh toán hết vào 331...đến khi nào trả hết thì thui
 
Cậu cứ kê khai bình thường thôi mà. Còn chuyện chưa thanh toán thì chỉ là công nợ giữa hai bên. Chỉ lo là mình đã thanh toán hết tiền cho nhà cung cấp rồi mà họ vẫn kô xuất hoá đơn cho mình.
 
Back
Top