Hàng tặng phẩm có VAT hạch toán ra làm sao?

các anh chị ơi! cho E hỏi với: Mua nón Bảo Hiểm trả bằng tiền mặt, về làm hàng khuyến mãi (tặng khách hàng) có VAT thì phải hạch toán làm sao? anh chi giúp E với.
 
Theo mình thì:
- Khi mua nón bảo hiểm về nhập kho:
Nợ 153: giá trị nón bảo hiểm chưa VAT
Nợ 133: thuế GTGT
Có 111

- Khi xuất nón bảo hiểm khuyến mãi:
Nợ 641
Có 153
 
Cám ơn B.Trân có người bảo mình nên hạch toán là:

- Khi nhập kho Nón BH:
Nợ 1562:
Nợ 133:
Có 111:

- Khi xuất nón BH tặng Khách hàng thì :
Nợ 642:
có 1562:

- Đồng thời kết chuyển C/phí:
Nợ 911:
Có 642:

Theo Trân và các Anh Chị thì mình nên làm thế nào?:
:director:
 
Nón bảo hiểm

theo mình thì vì DN bạn mua lam quà tặng chứ ko phải Cty bạn kD mặt hàng nón BH nên không nên hoạch toán vậy bạn a
 
Back
Top