Mình đã hỏi nhiều người nhưng họ nói mỗi người mỗi kiểu, ai có thể biết rõ thì giúp cho mình với: Chi phí quản lý doanh nghiệp (Tk 642) tập hợp chung cho nhiều công trình, công trình hoàn thành thì mình đã kết chuyển qua Tk 911 để xác định lnhuận, phần còn lại phân bổ cho các công trình còn dở dang (chưa xác định doanh thu) thì cuối kỳ kết chuyển vào đâu? Nếu kết chuyển qua Tk 911 thì sẽ sinh ra tình trạng lỗ giả, sau này khi xác định doanh thu công trình dở dang kỳ triứơc kỳ này hoàn thành thì sẽ sinh ra tình trạng lãi giả, nếu ko kết chuyển thì cuối kỳ tk 642 còn số dư. Vậy phải làm sao?
Tha thiết mong các bạn, ai biết chỉ giúp với! Trân trọng cám ơn!