Mình có 1 vấn đề trong kế toán xây lắp như sau: (Vì mình mới đụng chạm vào lĩnh vực này nên ko rõ lắm, bạn nào biết thì chỉ cho mình với nhé!)
Đơn giản là đơn vị mình có 3 công trình đang thi công, đến cuối quý có 1 công trình đã hoàn thành, 2 công trình còn lại dở dang. Tất cả chi phí riêng mình đã tập hợp cho từng công trình, chi phí chung mình đã phân bổ cho từng công trình xong. Công trình đã hoàn thành thì mình tập hợp vào Tk 145 rồi sang Tk 155 rồi chuyên giá vốn sang Tk 632, kết chuyển doanh thu xong, nhưng các công trình còn lại mình đã tập hợp đến Tk 154, xong thì ko biết làm sao nữa.
Nếu để nguyên như vậy thì chi phí quản lý dn (Tk 642 phân bổ cho 2 công trình còn lại này) tập hợp vào đâu? Và làm sao lên báo cáo đây? Bạn nào biết làm ơn chỉ dùm. Mình rất cần gấp!