Giá vốn hàng bán!

  • Thread starter haihuong0584
  • Ngày gửi
H

haihuong0584

Trung cấp
1/3/07
160
1
18
41
Ninh Binh
Chào các anh chị. Chuyện là thế này: công ty em nhập mua hàng hoá từ 1 cửa hàng bán lẻ về bán cho khách hàng từ tháng 3, chưa xuất hoá đơn (vì chưa trả hết tiền). Hàng mua về bán và xuất hoá đơn ngay cho khách vào tháng 3. Đã kê khai thuế. Nhưng tới tận tháng 5 nhà cc mới xuất hoá đơn trả lại cho mình về số hàng đó. Theo các anh các chị, giờ em cần phải định khoản thế nào cho nó phù hợp???: hàng mua về, xuất đi, bút toán xác định giá vốn???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
Trường hợp hàng về nhưng hoá đơn chưa về mà!

Chào các anh chị. Chuyện là thế này: công ty em nhập mua hàng hoá từ 1 cửa hàng bán lẻ về bán cho khách hàng từ tháng 3, chưa xuất hoá đơn (vì chưa trả hết tiền). Hàng mua về bán và xuất hoá đơn ngay cho khách vào tháng 3. Đã kê khai thuế. Nhưng tới tận tháng 5 nhà cc mới xuất hoá đơn trả lại cho mình về số hàng đó. Theo các anh các chị, giờ em cần phải định khoản thế nào cho nó phù hợp???: hàng mua về, xuất đi, bút toán xác định giá vốn???

Trường hợp của bạn là trường hợp hàng về nhưng hoá đơn chưa về mà. Cho dù bạn chưa có hoá đơn đầu vào nhưng bạn cũng đã có thể hoạch toán được giá vốn của hàng mua về. Vì thực chất cả bên mua và bên bán đã thống nhất về giá của hàng mua chỉ có điều bên bạn chưa thanh toán nên bên bán chưa muốn xuất hoá đơn (lỡ bên bạn bùng mất).
Vì vậy, khi bạn nhập hàng: bạn phản ảnh bút toán theo giá tạm tính:
Nợ TK 156
Có TK 331
Sau đấy bạn xuất hàng bán như bình thường với phương pháp tính giá xuất mà bạn đã chọn
Khi có hoá đơn thì bạn vẫn kê khai bình thường và điều chỉnh lại bút toán mà bạn đã phản ảnh theo giá tạm tính trên.
 
Phupv1982

Phupv1982

Guest
31/5/08
157
0
0
30 tran quoc toan
Chào các anh chị. Chuyện là thế này: công ty em nhập mua hàng hoá từ 1 cửa hàng bán lẻ về bán cho khách hàng từ tháng 3, chưa xuất hoá đơn (vì chưa trả hết tiền). Hàng mua về bán và xuất hoá đơn ngay cho khách vào tháng 3. Đã kê khai thuế. Nhưng tới tận tháng 5 nhà cc mới xuất hoá đơn trả lại cho mình về số hàng đó. Theo các anh các chị, giờ em cần phải định khoản thế nào cho nó phù hợp???: hàng mua về, xuất đi, bút toán xác định giá vốn???
Bạn hạch toán giá tạm tính( giá có VAT)
Nợ TK 156:
Có TK 331:
khi bán hàng
Nợ TK 111,112,131
Có Tk 511
Có TK 333
đồng thời ghi
Nợ Tk 632
Có TK 156
khi nhận hóa đơn, trả luôn tiền hàng
Nợ TK 331
Có 111...
 
Sửa lần cuối:
H

haihuong0584

Trung cấp
1/3/07
160
1
18
41
Ninh Binh
Mình mua ở cửa hàng nên hoá đơn đầu vào là hoá đơn trực tiếp, nhưng đầu ra lại là hoá đơn GTGT. Như vậy là mình vẫn hạch toán bình thường như hoá đơn GTGT hả bạn????
 
Phupv1982

Phupv1982

Guest
31/5/08
157
0
0
30 tran quoc toan
Mình mua ở cửa hàng nên hoá đơn đầu vào là hoá đơn trực tiếp, nhưng đầu ra lại là hoá đơn GTGT. Như vậy là mình vẫn hạch toán bình thường như hoá đơn GTGT hả bạn????

ko nếu vậy bạn hạch toán
Nợ TK 156
Có TK 331: giá có VAT
 
N

nguyenthao1512

Guest
14/5/08
5
0
0
40
Biên Hòa-Đồng NAi
mua hàng hóa dơn trực tiếp hạch tóan:
Nợ tk 156
Có tk 331
bán hàng hạch tóan
-phản ánh giá vốn
Nợ tk 632
có tk 156
-Phản ánh doanh thu
Nợ tk 131,111
Có tk 511
Có tk 3331
vậy thôi bạn nhé,chào
 
H

haihuong0584

Trung cấp
1/3/07
160
1
18
41
Ninh Binh
Thực ra thì mình chỉ băn khoăn có sự khác nhau trong việc bán hàng hoá đơn về sau của hoá đơn thông thường và hoá đơn GTGT thôi. Giờ okie, mình hiểu ra rồi, mình cám ơn tất cả các bạn. (Chúng được hạch toán như nhau mờ :))
 
Phupv1982

Phupv1982

Guest
31/5/08
157
0
0
30 tran quoc toan
Thực ra thì mình chỉ băn khoăn có sự khác nhau trong việc bán hàng hoá đơn về sau của hoá đơn thông thường và hoá đơn GTGT thôi. Giờ okie, mình hiểu ra rồi, mình cám ơn tất cả các bạn. (Chúng được hạch toán như nhau mờ :))

Mình là kế toán chứ ko phải là thuế.
Bạn phải hạch toán các nghiệp vụ một cách kịp thời, đầy đủ theo CM 01 nhé
Bạn biết tại sao họ vừa đưa TK 8212 : chi phi thuế thu nhập dn hoãn lại
để phản ánh sự chênh lệch giữa kế toán và thuế
 
Sửa lần cuối:
Q

quanhien2007

Guest
Chào các bạn cho mình hỏi thêm về việc hàng về trước hóa đơn về sau nhé.
Việc hàng về trước hóa đơn về sau, bên mình thường xuyên bị xảy ra. Thường thì trước khi mua hàng giữa hai bên bán và mua đã thỏa thuận rõ về giá cả, lọai hàng đó thuế VAT bao nhiêu 5% hay 10%.CHỉ có điều do nhà cung cấp chưa thu tiền được nên ko chịu xuất hóa đơn cho bên mình.
Khi làm sổ sách mình hạch tóan theo đúng giá mà bên mình đã thỏa thuận trước.(không phải giá tạm tính nữa mà giống y trang giá cả trên hóa đơn, mặc dù họ đưa sau).
Như vậy có hợp lý không?
Trước đây mình có được nghe một chị nói là: nếu cty hạch toán trên máy vi tính thì lúc đầu khi khi hóa đơn chưa về thì hạch toán theo giá tạm tính , sau khi có hóa đơn rồi thì vào phần nhập cũ nhập lại theo giá mới. Nếu làm như vậy thì cũng đâu biết được giá tạm tính là giá nào đúng không? Còn ở nếu hạch toán bằng cách ghi bằng tay thì nếu lúc đầu nhập theo giá tạm tính, khi có hóa đơn về thì bôi đỏ giá cũ nhập giá mới bên cạnh.
 
Phupv1982

Phupv1982

Guest
31/5/08
157
0
0
30 tran quoc toan
Chào các bạn cho mình hỏi thêm về việc hàng về trước hóa đơn về sau nhé.
Việc hàng về trước hóa đơn về sau, bên mình thường xuyên bị xảy ra. Thường thì trước khi mua hàng giữa hai bên bán và mua đã thỏa thuận rõ về giá cả, lọai hàng đó thuế VAT bao nhiêu 5% hay 10%.CHỉ có điều do nhà cung cấp chưa thu tiền được nên ko chịu xuất hóa đơn cho bên mình.
Khi làm sổ sách mình hạch tóan theo đúng giá mà bên mình đã thỏa thuận trước.(không phải giá tạm tính nữa mà giống y trang giá cả trên hóa đơn, mặc dù họ đưa sau).
Như vậy có hợp lý không?
Trước đây mình có được nghe một chị nói là: nếu cty hạch toán trên máy vi tính thì lúc đầu khi khi hóa đơn chưa về thì hạch toán theo giá tạm tính , sau khi có hóa đơn rồi thì vào phần nhập cũ nhập lại theo giá mới. Nếu làm như vậy thì cũng đâu biết được giá tạm tính là giá nào đúng không? Còn ở nếu hạch toán bằng cách ghi bằng tay thì nếu lúc đầu nhập theo giá tạm tính, khi có hóa đơn về thì bôi đỏ giá cũ nhập giá mới bên cạnh.
Bạn cũng có thể ghi bằng giá thực được
Còn các cách hạch toán trên là nếu có sự chênh lệch giữa giá tạm tính và giá trên hóa đơn thôi. ko lệch thì ko cần hạch toán;
Có 3 cạch hạch toán nhưng mình chỉ nhớ 2 thôi
- cộng hoặc trừ phần chênh lệch giữa giá tạm tính và giá HĐ
- ghi bút toán đảo bút toán cũ, và ghi bút toán giá mới
 

Xem nhiều