Hàng tiêu dùng nội bộ

  • Thread starter khlinh
  • Ngày gửi
K

khlinh

Guest
29/11/07
38
0
0
Tân Phú
Cho mình hỏi: cty ( cty quảng cáo, SX) mình mua NVL về nhập kho rồi xuất ra để làm bảng hiệu và băng rôn (cái này có phải phục vụ cho hđ SXKD không) vì công ty mới thành lập mà. Nhưng mình không rõ là mình có phải xuất HĐ cho bảng hiệu và băng rôn này không? Khi mình xuất NVL thì mình định khoản vào TK N642/C152 có đúng không?
- Trong cùng một ngày cty mình xuất khoảng 5 cái HĐ cho nhiều DN khác nhau vậy mình có thể tính giá xuất kho chung được không? và mình phản ánh doanh thu gộp lại không? Giúp mình với.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Cho mình hỏi: cty ( cty quảng cáo, SX) mình mua NVL về nhập kho rồi xuất ra để làm bảng hiệu và băng rôn (cái này có phải phục vụ cho hđ SXKD không) vì công ty mới thành lập mà. Nhưng mình không rõ là mình có phải xuất HĐ cho bảng hiệu và băng rôn này không? Khi mình xuất NVL thì mình định khoản vào TK N642/C152 có đúng không?
- Trong cùng một ngày cty mình xuất khoảng 5 cái HĐ cho nhiều DN khác nhau vậy mình có thể tính giá xuất kho chung được không? và mình phản ánh doanh thu gộp lại không? Giúp mình với.

theo mình nghĩ bạn nên tâp hợp vào CP SXKD dơ dang rôì cuôí tháng mình kêt chuyên chúng vào giá vôn hàng bán
N154,133/C111
N632/C154:dogrun:
 
K

khlinh

Guest
29/11/07
38
0
0
Tân Phú
Cảm ơn bạn nha. nhưng mình đâu có đem NVL đi gia công đâu ma đưa vào N154,133/C111
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Cảm ơn bạn nha. nhưng mình đâu có đem NVL đi gia công đâu ma đưa vào N154,133/C111
+ Nếu cty bạn tính giá thành cho SP là bảng hiệu thì bạn hạch toán tập hợp chi phí như la an nói nhé!

- Trong cùng một ngày cty mình xuất khoảng 5 cái HĐ cho nhiều DN khác nhau vậy mình có thể tính giá xuất kho chung được không? và mình phản ánh doanh thu gộp lại không? Giúp mình với.
+ Việc bạn xuất bán giá chung cũng được, nhưng nếu khi bạn tập hợp chi phí như la an và ra giá SP khác nhau thì bạn nên xuất theo giá riêng vì mỗi bảng quảng cáo có 1 kích cỡ khác nhau, chất liệu khác nhau, công sức bỏ ra khác nhau nhé bạn!

Nguyên văn bởi khlinh
Cho mình hỏi: cty ( cty quảng cáo, SX) mình mua NVL về nhập kho rồi xuất ra để làm bảng hiệu và băng rôn (cái này có phải phục vụ cho hđ SXKD không) vì công ty mới thành lập mà. Nhưng mình không rõ là mình có phải xuất HĐ cho bảng hiệu và băng rôn này không? Khi mình xuất NVL thì mình định khoản vào TK N642/C152 có đúng không?

+ Nếu bạn xuất ra phục vụ cho việc làm biển quản cáo, băng zôn dùng cho cty bạn thì bạn có thể hạch toán như trên nhưng nếu làm cho KH thì không hạch tóan như trên nhé!

Thân chào!
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Cảm ơn bạn nha. nhưng mình đâu có đem NVL đi gia công đâu ma đưa vào N154,133/C111

Nhung bạn lâý NVL đi làm quang cáo cho ngươì ta thì bạn phải đưa vào 154 chư ko lẽ bên bạn ko tinh giá vôn cho sản phâm đo sao:flowersun
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Cảm ơn bạn nha. nhưng mình đâu có đem NVL đi gia công đâu ma đưa vào N154,133/C111

Hay là bên Cty bạn làm quang cáo đê giơí thiêụ vê cty mình nêú vâỵ bạn đưa vào TK642 luôn:043:
 
M

minhhuong

Trung cấp
27/5/08
73
0
0
Ninh Binh
bạn ah.bạn An nói đúng đấy, trước khi xuất hàng bạn phải kết chuyển toàn bộ vào chi phí 154 sau đó thành sản phẩm bạn chuyển thành 155, khi bạn xuất hàng thi hạch toán n 632 c 154 (theo giá vốn hàng xuất), khi viết hoá đơn bạn viết theo giá bán của công ty bạn ý.còn 154 riêng hay chung là tuỳ vào quy mô công ty của bạn nếu lơns thì có thể tập hợp 154(băng rôn), 154(bảng hiệu) chúng có giá vốn hàng bán là khác nhau.
 
K

khlinh

Guest
29/11/07
38
0
0
Tân Phú
cho mình hỏi vấn đề nữa nha: Khách hàng đem tới cho mình một cái đĩa để in (trong đĩa đó nội dung bảng hiệu hết rồi) nhưng cty mình không in được nên phải đem cái đĩa này đi chỗ khác để in. vậy khoảng này mình tính làm sao? còn NVL thì bên mình xuât ra. Cái này định khoản ra sao? Bên mình đã xuất HD cho khách hàng rồi.
 
goodbye3007

goodbye3007

Love to be loved
8/5/08
164
1
18
Nơi nào có anh
cho mình hỏi vấn đề nữa nha: Khách hàng đem tới cho mình một cái đĩa để in (trong đĩa đó nội dung bảng hiệu hết rồi) nhưng cty mình không in được nên phải đem cái đĩa này đi chỗ khác để in. vậy khoảng này mình tính làm sao?.

Cái này sẽ được tính vào chi phí để tính giá thành sản phẩm (Nếu có HĐ)

còn NVL thì bên mình xuât ra. Cái này định khoản ra sao? Bên mình đã xuất HD cho khách hàng rồi.

Nguyên vật liệu bạn xuất ra cũng tập hợp để tính giá thành cho hàng bạn đã xuất HĐ cho Khách.

Thân!
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
cho mình hỏi vấn đề nữa nha: Khách hàng đem tới cho mình một cái đĩa để in (trong đĩa đó nội dung bảng hiệu hết rồi) nhưng cty mình không in được nên phải đem cái đĩa này đi chỗ khác để in. vậy khoảng này mình tính làm sao? còn NVL thì bên mình xuât ra. Cái này định khoản ra sao? Bên mình đã xuất HD cho khách hàng rồi.
Bạn đưa vào TK641 nhe:1nono:
 

Xem nhiều