Có phải phân bổ chi phí mua TSCĐ, CCDC?

  • Thread starter FBI
  • Ngày gửi
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Các bạn cho mình hỏi...
Nếu cty vừa thành lập chưa đi vào sx kinh doanh, Nhưng đã mua TSCĐ, CCDC như máy tính; đồ dùng văn phòng... từ 5-20tr.

Như vậy có cần thiết phải phân bổ chi phí cho những khoản này ko?
Giả sử đưa luôn vào cp mà ko phân bổ có sao ko?

Vì theo mình biết thì phân bổ cp là cách để làm cp giữa các tháng cân đối, ko làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và kết quả sx kd; Nhưng cty mình đến năm sau mới đi vào sx-----> Ko ảnh hưởng đến kq sxdk của năm nay-->ko phân bổ?

Cảm ơn nhiều!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Các bạn cho mình hỏi...
Nếu cty vừa thành lập chưa đi vào sx kinh doanh, Nhưng đã mua TSCĐ, CCDC như máy tính; đồ dùng văn phòng... từ 5-20tr.

Như vậy có cần thiết phải phân bổ chi phí cho những khoản này ko?
Giả sử đưa luôn vào cp mà ko phân bổ có sao ko?

Vì theo mình biết thì phân bổ cp là cách để làm cp giữa các tháng cân đối, ko làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và kết quả sx kd; Nhưng cty mình đến năm sau mới đi vào sx-----> Ko ảnh hưởng đến kq sxdk của năm nay-->ko phân bổ?

Cảm ơn nhiều!!!!

bạn nên phân bô dân vào CP nêú cty bạn mua đô dùng đó hơn 10 tr thi bạn đưa vào TCCĐ qua năm bạn phân bô TS đó vào chi phí cũng đươc, còn mua đô dùng đó khoảng 5tr thì đưa nó vàoTK 242 nhé rôì phân bô vào Cp khoảng 3 năm cũng đươc
Chúc bạn may măn :pepsi:
 
T

trinhthilinh

Guest
23/5/08
150
0
0
Viet nam
nếu công ty bạn chưa đi vào hoạt động bạn có thể theo dõi trên 124.242,Còn TSCĐ chưa hoạt động bạn đợi khi nào công ty SX thì lúc đó bạn trích khấu hao.Bạn lưu ý là không thể trích ngày TSCĐ được mà bnạ phải trích dần trong chu kỳ sản xuất.Còn ccdc bnạ có thể phân bổ trong 1-2-3..tuỳ giá trị của nó.
 
Y

ycafe123

Guest
17/4/08
48
0
0
HÀ NỘI
Về nguyên tắc:

Tài sản trên 10tr bạn hạch toán tăng TSCĐ. Khi nào đưa vào Sử dụng thì bạn trích khấu hao. Khi đó mới phát sinh trên tài khoản chi phí (chi phí khấu hao TSCĐ).

Tài sản dưới 10 tr bạn hạch toán vào công cụ dụng cụ. Việc hạch toán tùy thuộc vào cái đầu của kế toán trưởng công ty bạn thôi. Nếu coi đó là công cụ dụng cụ để trong kho thì không hạch toán chi phí vội, cứ để đó, có doanh thu thì hạch toán chi phí. Có thể phân bổ cả vào CP 1 lần hoặc phân bổ nhiều hơn (2, 3 ... lần).

Chúc thành công!
 
M

minhhuong

Trung cấp
27/5/08
73
0
0
Ninh Binh
Nó là TSCD và CCDC tất nhiên có giá trị lớn thì phải phân bổ dần thôi.nhưng mà mãi năm sau mới đi vào hoạt động thì ko được phân bổ trong năm nay.theo mình khi nào nó đi vào hoạt động thao gia tại kết quả mới phân bổ dần vào chi phí được.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Các bạn cho mình hỏi...
Nếu cty vừa thành lập chưa đi vào sx kinh doanh, Nhưng đã mua TSCĐ, CCDC như máy tính; đồ dùng văn phòng... từ 5-20tr.

Như vậy có cần thiết phải phân bổ chi phí cho những khoản này ko?
Giả sử đưa luôn vào cp mà ko phân bổ có sao ko?

Vì theo mình biết thì phân bổ cp là cách để làm cp giữa các tháng cân đối, ko làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và kết quả sx kd; Nhưng cty mình đến năm sau mới đi vào sx-----> Ko ảnh hưởng đến kq sxdk của năm nay-->ko phân bổ?
Cảm ơn nhiều!!!!
TSCĐ bạn hạch toán vào TK 211.
Đồ dùng VP bạn hạch toán vào TK 153 hoặc TK 242.
Năm nay Cty chưa hoạt động => Chưa phân bổ.
Năm sau hoạt động bắt đầu phân bổ vào CP & trích khấu hao TSCĐ.
Thân!
 
N

NguyenDanhThuy

Guest
7/6/08
15
0
0
44
Hải Dương
Theo mình thì không nên phân bổ khi chưa đi vào hoạt động mà: Nếu phát sinh tài khoản có giá trị lớn thời hạn sử dụng lâu đi độc lập(tính là tài sản cố định) thì bạn nên hạch toán vào tài khoản xây dựng cơ bản dở dang(2412) còn nếu ts có giá trị chưa đủ ghi nhận TSCĐ thì hạch toán vào tài khoản chi phí trả trước. Hoặc bạn có thể phân bổ ngay nhưng là phân bổ vào chi phí quản lý dự án chứ không phải là chi phí nào cả
 
D

Dam Thanh Thuy

Guest
29/1/08
24
1
3
Cau Dien Tu Liem Ha Noi
TSCĐ bạn hạch toán vào TK 211.
Đồ dùng VP bạn hạch toán vào TK 153 hoặc TK 242.
Năm nay Cty chưa hoạt động => Chưa phân bổ.
Năm sau hoạt động bắt đầu phân bổ vào CP & trích khấu hao TSCĐ.
Thân![/QUOT
bạn cho mình hỏi. khi mua về giá trị thấp thì mình đưa thẳng vào chi phí, ko cần qua 153 phải ko? nhưng khi mình đưa vào TK 153 thì khi kết chuyển 100% ,mình đưa luôn vào chi phí đc ko?
VD mua 1 két sắt khoảng 2000
ghi Nợ 153 2000
có 111 2000
BT2 nợ 642 2000
có 153 2000
Như vậy có được ko?
 
T

Thao_1303

Guest
3/7/06
32
0
0
42
Hà Nội
Mình thì hạch toán như sau:
- Mua CCDC về : Nợ 153,133/ Có 111
- Xuất dùng cho Ql : Nợ 142/ Có 153
- Pbổ : Nợ 642/Có 142
 

Xem nhiều