CP nghỉ mát cho NV

Chào các bạn
Tôi muốn hỏi về việc cho CBCNV đi nghỉ mát thì có được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?
 
Ko dc tính đâu bạn ạh, chi phí đó phải được trích từ quỹ phúc lợi của công ty ra,nếu công ty ko có thì dù chi nhưng ko dc tính là chi phí hợp lý, còn nếu bạn muốn tính là chi phí hợp lý thì phải biến tấu đi thôi(Coi như là đi công tác)
 
Ko dc tính đâu bạn ạh, chi phí đó phải được trích từ quỹ phúc lợi của công ty ra,nếu công ty ko có thì dù chi nhưng ko dc tính là chi phí hợp lý, còn nếu bạn muốn tính là chi phí hợp lý thì phải biến tấu đi thôi(Coi như là đi công tác)

Đúng rồi! trước đến giờ toàn thế có điều tại sao họ không quy định hẳn trong luật thuế nhỉ.? Ngay cái luật thuế TNDN mới ban hành chỗ điều 9 quy định về các khoản chi được trừ và ko được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế cũng chẳng thấy nói gì đến chi phí tham quan nghỉ mát cả:038:
 
Sửa lần cuối:
Chi phí này nó gọi là sai nguồn? Không hiểu thế nào là sai nguồn nữa.

Một số chi phí bị coi là sai nguồn: Tiền đi nghỉ mát của nhân viên, tổ chức lễ cho nhân viên như thành lập công ty, chi quà tết cho khách hàng.

Có lẽ nhà thuế coi rằng chi phí này là "không liên quan tới chu kỳ kinh doanh", mà theo quan điểm của tôi thì nó rõ ràng là có liên quan đấy chứ nhỉ.
 
Mình hỏi thêm cho câu hỏi ban đầu.
Khi chi phí này ko đc xem là hợp lệ, mình hạch toán vào TK nào vậy?
Nợ 811
Nợ 133
Có 111
Như vậy có đúng ko? cuối kỳ ko hạch toán chi phí này vào 911 ??? Vậy để số tiền này treo lơ lửng trên 811 àh ??
Ai rành dzụ này giúp đỡ nhé.
 
Mình hỏi thêm cho câu hỏi ban đầu.
Khi chi phí này ko đc xem là hợp lệ, mình hạch toán vào TK nào vậy?
Nợ 811
Nợ 133
Có 111
Như vậy có đúng ko? cuối kỳ ko hạch toán chi phí này vào 911 ??? Vậy để số tiền này treo lơ lửng trên 811 àh ??
Ai rành dzụ này giúp đỡ nhé.

bạn vẫn kc qua 911,sau này xđ kqkd thi trừ chi phí cua 811 để xđ thuế TNDN
 
Chi phí này ko liên quan đến hđ sxkd của đơn vị nên sẽ ko được khấu trừ thuế đầu vào đâu, hạch toán số tiền tổng cộng vào CP thôi sau đó kết chuyển sang 911 rồi lúc gì quyết toán thuế thì bóc ra
 
Có trích lập quỹ hay chưa thì tòan bộ chi phí tham quan nghĩ mát của CBNV đưa vào TK 431 .

Thân
 
Mình hỏi thêm cho câu hỏi ban đầu.
Khi chi phí này ko đc xem là hợp lệ, mình hạch toán vào TK nào vậy?
Nợ 811
Nợ 133
Có 111
Như vậy có đúng ko? cuối kỳ ko hạch toán chi phí này vào 911 ??? Vậy để số tiền này treo lơ lửng trên 811 àh ??
Ai rành dzụ này giúp đỡ nhé.

Sao bạn không biến tấu để nó đc đưa vài chi phí hợp lý, mình nghĩ cái này nhiều bạn rành lắm đây.
 
Chủ đề này đã được bàn và có rất nhiều cách đã được các thành viên đưa ra nhằm chế biến CF này hợp lý hơn để đưa vào CFSX. Các bạn có thể tìm hiều trong frum này nhé
 
Tiện đây cho em hỏi, chi thưởng sáng kiến cho nhân viên, có tính vào chi phí hợp lý được không ah.
Em thì nghĩ cho vào TK 431 nên băn khoăn quá.
Mong tin từ anh chị
 
- Vì nó không được tính vào CPHL nên thuế đầu vào cũng không đuợc HT vào 133 đấy bạn à
- Thưởng sáng kiến được tính vào chi phí nhưng phải có điều kiện: có đề tài đăng ký, báo cáo kết quả đề tài, Có quy chế xét thưởng sáng kiến, có hội đồng xét thưởng, mang lại cụ thể về hiệu quả...và đề tài phục vụ cho SXKD.
 
Back
Top