T
Xin chào tất cả các bác của diễn đàn. Em là thành viên mới tham gia trên diễn đàn này và xin hỏi một vấn đề vướng mắc đang gặp phải.
Về việc hoàn thuế VAT đầu vào đối với Dự án viện trợ ODA ko hoàn lại.
Vào năm 2007, VP của E có triển khai 01 dự án bằng nguồn viện trợ ODA ko hoàn lại. Trong đó có việc hoàn thuế VAT đầu vào từ những hoạt động mua sắm & dịch vụ phục vụ cho dự án là trách nhiệm của VP Em. Nhưng VP Em lại chưa có giấy xác nhận viện trợ từ phía các nhà quản lý của dự án, vì thế việc kê khai thuế VAT đầu vào từ năm 2007 chưa thực hiện được ( với lý do vì VP của Em cũng có đăng ký 1 MST để hoạt động từ trước, trong khi đó nguồn vốn cấp về VP lại dùng luôn tên VP đã có , MST trên hoá đơn đó cũng đã viết theo MST của VP chúng Em). Không biết là VP Em có phải đăng ký thêm 1 MST phụ nữa để kê khai thuế VAT đầu vào của riêng dự án đó không. Để cho Em còn làm các thủ tục tiếp theo cho việc hoàn thuế VAT đầu vào này.
Rất mong được sự quan tâm chia sẻ của các bác.
Xin chân thành cảm ơn. Chào thân ái và QT.
Về việc hoàn thuế VAT đầu vào đối với Dự án viện trợ ODA ko hoàn lại.
Vào năm 2007, VP của E có triển khai 01 dự án bằng nguồn viện trợ ODA ko hoàn lại. Trong đó có việc hoàn thuế VAT đầu vào từ những hoạt động mua sắm & dịch vụ phục vụ cho dự án là trách nhiệm của VP Em. Nhưng VP Em lại chưa có giấy xác nhận viện trợ từ phía các nhà quản lý của dự án, vì thế việc kê khai thuế VAT đầu vào từ năm 2007 chưa thực hiện được ( với lý do vì VP của Em cũng có đăng ký 1 MST để hoạt động từ trước, trong khi đó nguồn vốn cấp về VP lại dùng luôn tên VP đã có , MST trên hoá đơn đó cũng đã viết theo MST của VP chúng Em). Không biết là VP Em có phải đăng ký thêm 1 MST phụ nữa để kê khai thuế VAT đầu vào của riêng dự án đó không. Để cho Em còn làm các thủ tục tiếp theo cho việc hoàn thuế VAT đầu vào này.
Rất mong được sự quan tâm chia sẻ của các bác.
Xin chân thành cảm ơn. Chào thân ái và QT.

