V
Chào mọi người! Em gặp 1 TH như thế này mong anh chị giúp: Năm 2007 em kê khai thuế GTGT của 1 HĐ Vé máy bay. Thực tế vé máy bay đó ko có thuế GTGT nhưng do bên xuất hoá đơn viết nhầm tiền vào dòng thuế GTGT + em sơ suất ko kiểm tra lại nên đã kê khai thuế .Bây giờ em mới phát hiện ra sai sót đó. Vậy bây giờ em có thể khai điều chỉnh vào mẫu 01/KHBS được ko ạ? Và trên sổ sách em phải điều chỉnh như thế nào cho khớp với tờ khai ạ?(bên em thuộc diện chịu thuế suất 0% nên được hoàn thuế GTGT--> ko lo bị nộp phạt)

