H
:thanx:
Tình hình là thế này a.Công ty em đăng ký KD từ năm 06,anh sếp xin ngừng KD ,đến T3/08 này mới hoạt động lại,nhưng trong năm 07 anh ý lại mua trang thiết bị,vật tư.Em thì em đã biết là đưa nó vào biên bản góp vốn,coi như là nguồn vốn KD,có cái là em ko biết phần thuế phải hạch toán thế nào ạ.Thế này nhé,VD như TSCĐ thì cho nó vào cả TK211,có TK 411,nhưng vật tư thì thế nào ạ? ,Nợ TK152 tiền hàng,nợ TK nào tiền thuế?,có TK 411 tổng thanh toán thì đúng rùi,Em nghĩ là cho TK 152 tổng cả,thế nhưng đơn giá trên hoá đơn nó chỉ có mình tiền hàng thui,nếu cho cả thuế vào TK152 thì đâm ra giá nó lại tăng lên,làm vậy có được ko nhỉ?Vì thuế năm 07 nên ko thể báo để được hoàn thuế,năm 07 lại đang tạm ngừng KD,thế mới khổ em chứ,em tay nghề non kém,bác nào lão làng làm ơn tư vấn cho em với,cứu ạ.híc híc
Tình hình là thế này a.Công ty em đăng ký KD từ năm 06,anh sếp xin ngừng KD ,đến T3/08 này mới hoạt động lại,nhưng trong năm 07 anh ý lại mua trang thiết bị,vật tư.Em thì em đã biết là đưa nó vào biên bản góp vốn,coi như là nguồn vốn KD,có cái là em ko biết phần thuế phải hạch toán thế nào ạ.Thế này nhé,VD như TSCĐ thì cho nó vào cả TK211,có TK 411,nhưng vật tư thì thế nào ạ? ,Nợ TK152 tiền hàng,nợ TK nào tiền thuế?,có TK 411 tổng thanh toán thì đúng rùi,Em nghĩ là cho TK 152 tổng cả,thế nhưng đơn giá trên hoá đơn nó chỉ có mình tiền hàng thui,nếu cho cả thuế vào TK152 thì đâm ra giá nó lại tăng lên,làm vậy có được ko nhỉ?Vì thuế năm 07 nên ko thể báo để được hoàn thuế,năm 07 lại đang tạm ngừng KD,thế mới khổ em chứ,em tay nghề non kém,bác nào lão làng làm ơn tư vấn cho em với,cứu ạ.híc híc

