hạch tóan giá vốn hàng bán như thế nào khi hóa đơn đầu vào về sau hóa đơn đầu ra

  • Thread starter trilhdoc2004
  • Ngày gửi
T

trilhdoc2004

Guest
20/5/08
34
0
0
Quan 2, Tp. HCM
xin chỉ giáo dùm em vấn đề này:
TH1: HĐ đầu ra xuất ngày 15 mà HĐ đầu vào lấy về ngày 20 thì hạch tóan giá vốn hàng bán cho HĐ đầu ra ngày 15 như thế nào.(hàng về trước HĐ về sau nhưng vẫn nằm trong 1 tháng)
TH2:HĐ đầu ra xuất trong tháng 05 mà HĐ đầu vào lấy về ghi ngày tháng 07 thì hạch toán GVHB cho HĐ đầu ra của tháng 05 như thế nào.
tất cả 2 TH trên đều có bảng kê hàng hóa mua vào trước ngày xuất HĐ đầu ra hết chỉ là chưa có HĐ đỏ đầu vào thôi.và cũng biết chính xác số tiền mua chưa thuế và thuế VAT nữa.
vậy cho em hỏi cách phản ánh GVHB và định khoản cho 2 TH trên như thế nào?
có phải là mình căn cứ vào bảng kê HH mà bên bán xuất cho bên mình để ghi GVHB ko?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thanhhien152006

Sơ cấp
24/6/08
18
0
0
41
Hà Nội
Trường hợp hàng về trước hoá đơn về sau bạn hạch toán như sau
: Nợ 1561: Giá trị hàng mua
Nợ 1338: Giá trị thuế GTGT
Có 111/112: tổng tiền phải thanh toán
Khi nhận được hoá đơn bạn ghi theo ngày nhận hoá đơn
No 1331: Giá trị tiền thuế
Có1338: Giá trị tiền thuế

Đúng bạn căn cứ vào bảng kê hàng hoá để xuất cho khách hàng .
Chúc bạn thành công
 
B

becom

Guest
13/12/06
19
0
0
TP HCM
Trường hợp hàng về trước hoá đơn về sau bạn hạch toán như sau
: Nợ 1561: Giá trị hàng mua
Nợ 1338: Giá trị thuế GTGT
Có 111/112: tổng tiền phải thanh toán
Khi nhận được hoá đơn bạn ghi theo ngày nhận hoá đơn
No 1331: Giá trị tiền thuế
Có1338: Giá trị tiền thuế

Đúng bạn căn cứ vào bảng kê hàng hoá để xuất cho khách hàng .
Chúc bạn thành công

Tài khoản 1338 là tài khoản gì vậy bạn???
 
B

bupbekty08

Trung cấp
8/7/08
53
1
0
42
Tu liem, HN
Trường hợp hàng về trước hoá đơn về sau bạn hạch toán như sau
: Nợ 1561: Giá trị hàng mua
Nợ 1338: Giá trị thuế GTGT
Có 111/112: tổng tiền phải thanh toán
Khi nhận được hoá đơn bạn ghi theo ngày nhận hoá đơn
No 1331: Giá trị tiền thuế
Có1338: Giá trị tiền thuế

Đúng bạn căn cứ vào bảng kê hàng hoá để xuất cho khách hàng .
Chúc bạn thành công

Sao bạn làm lằng nhằng vậy. Lúc nhập hàng bạn kê bình thường không thuế
Nợ 156/Có 331, 111..
Sau khi có hóa đơn
Nợ 133/ Có 331, 111
Đơn giản vẫn có giá vốn khi bạn bán đúng không
 
N

n1234

Sơ cấp
24/8/08
31
1
0
TPHCM
xin chỉ giáo dùm em vấn đề này:
TH1: HĐ đầu ra xuất ngày 15 mà HĐ đầu vào lấy về ngày 20 thì hạch tóan giá vốn hàng bán cho HĐ đầu ra ngày 15 như thế nào.(hàng về trước HĐ về sau nhưng vẫn nằm trong 1 tháng)
TH2:HĐ đầu ra xuất trong tháng 05 mà HĐ đầu vào lấy về ghi ngày tháng 07 thì hạch toán GVHB cho HĐ đầu ra của tháng 05 như thế nào.
tất cả 2 TH trên đều có bảng kê hàng hóa mua vào trước ngày xuất HĐ đầu ra hết chỉ là chưa có HĐ đỏ đầu vào thôi.và cũng biết chính xác số tiền mua chưa thuế và thuế VAT nữa.
vậy cho em hỏi cách phản ánh GVHB và định khoản cho 2 TH trên như thế nào?
có phải là mình căn cứ vào bảng kê HH mà bên bán xuất cho bên mình để ghi GVHB ko?

Khi mua hàng và nhập kho, bạn ghi bút toán mua hàng dựa số lượng trên phiếu nhập kho và giá từ các chứng từ liên quan (Hợp đồng, đơn đặt hàng...)

Khi xuất hàng (để bán hoặc để làm việc khác), bạn ghi nhận nghiệp vụ xuất hàng dựa vào số lượng trên phiếu xuất kho và giá theo từng cách tính (bình quân, FIFO, LIFO...).

Về kế toán, các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng đều không liên quan gì đến hoá đơn VAT.
Vế thuế, hoá đơn VAT là chứng từ bắt buộc phải có để khai thuế. Bạn không nên lẫn giữa thuế và kế toán.
(Mình không ghi các bút toán vì như thế thì hơi máy móc)
 
V

vietmr

Guest
22/7/08
6
0
0
cao bang
Khi nhập hàng căn cứ hợp đồng hạch toán giá trị hàng hoá ( chưa có thuế GTGT)
Khi nhận hoá đơn hạch toán phần thuế GTGT
Thế là xong
 

Xem nhiều