T
Xin chào buổi sáng!Mình có câu hỏi này các bạn giúp đỡ nha,cty mình bắt đầu SX có TP và doanh thu từ tháng 4/08,nhưng giá trị SX trong tháng 4 ko nhiều nên tháng đó mình đã ko tính giá thành .Các chi phí mình treo trên TK 142 để phân bổ dần(vì mới hoạt động),nhưng lúc này lại thấy hơi băn khoăn ko biết như vậy có đựoc ko?vì mình gộp tất cả trong tháng 5 để tính giá thành trong cả tháng 5/08.Như thế có đựoc ko nhỉ?
-2 là mình muốn hỏi các bạn là thực tế bên mình làm theo đơn đặt hàng nhưng đơn hàng có giá trị ko nhiều có cái nhiều,sau khi SX song mình giao thẳng cho KH vì con phải làm thủ tục Hquan nên bên mình xuất mấy lần mới làm thủ tục 1 lần(vì đỡ tốn kém ấy mà).Như vậy mình có thể tính giá thành theo lô hàng đựoc ko?
VD trong tháng 5 mình xuất 5 lần cho 1 cty nhưng sang tháng 6 mình mớiviết hoá đơn GTGT,cứ nối như thế,Như vậy lô hàng này mình tính giá thành trong tháng 6 tổng hợp theo lô hàng co vấn đề gì không nhỉ?và mình coi hoá đoen GTGT đó như 1 đơn hàng,còn chi phí nguyên liệu tính theo định mức,mình có thể tự chế biến về thời gián xuất cho hợp lý
Cảm ơn Football:boldred:
-2 là mình muốn hỏi các bạn là thực tế bên mình làm theo đơn đặt hàng nhưng đơn hàng có giá trị ko nhiều có cái nhiều,sau khi SX song mình giao thẳng cho KH vì con phải làm thủ tục Hquan nên bên mình xuất mấy lần mới làm thủ tục 1 lần(vì đỡ tốn kém ấy mà).Như vậy mình có thể tính giá thành theo lô hàng đựoc ko?
VD trong tháng 5 mình xuất 5 lần cho 1 cty nhưng sang tháng 6 mình mớiviết hoá đơn GTGT,cứ nối như thế,Như vậy lô hàng này mình tính giá thành trong tháng 6 tổng hợp theo lô hàng co vấn đề gì không nhỉ?và mình coi hoá đoen GTGT đó như 1 đơn hàng,còn chi phí nguyên liệu tính theo định mức,mình có thể tự chế biến về thời gián xuất cho hợp lý
Cảm ơn Football:boldred:

