hạch toán tiền lương qua thẻ ATM

  • Thread starter thanhtinh
  • Ngày gửi
T

thanhtinh

Guest
24/5/06
28
0
0
HCM
Cơ quan em có 20 CB hưởng lương HCSN với tổng tiền (30tr) em đã chuyễn tổng số tiền lương trên từ KB vào TK đơn vị mở tại Ngân Hàng. Các Trường hợp dưới đây em phải hạch toán NTN? anh chị giúp em với
- Giấy báo NH 35tr.
-Uỷ nhiệm chi 27tr chuyễn vào thẻ ATM (số tiền lương 15 Cb).
- Rút séc 8tr về chi tiền mặt (vì có 5 CB ở vùng sâu không nhận lương qua thẻ được).
-Trong vòng 3 tháng đơn vị có 1 khoản tiền lãi tổng 3 tháng 58000đ
-Hiện nay em chỉ chuyễn khoản 27tr vào TK của NH và lên bảng kê để NH chuyễn tiền qua thẻ cho CB .
-Còn 8tr em nhận tiền mặt ở KB về chi lương cho CB.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
- Uỷ nhiệm chi trả lương hạch toán: Nợ TK 334/ Có TK 112.
- Séc rút tiền mặt về quỹ: Nợ TK 111/ Có TK 112.
- Khi trả lương cho cán bộ bằng tiền mặt: Nợ TK 334/ Có TK111.
- Lãi tiền gửi nhận được: Nợ TK 112/ Có TK 5118, nếu là lãi TG của hoạt động SXKD ghi có TK 531.
 
V

vnposh

Guest
28/3/05
8
0
0
50
Hanoi
Cơ quan em có 20 CB hưởng lương HCSN với tổng tiền (30tr) em đã chuyễn tổng số tiền lương trên từ KB vào TK đơn vị mở tại Ngân Hàng. Các Trường hợp dưới đây em phải hạch toán NTN? anh chị giúp em với
- Giấy báo NH 35tr.
-Uỷ nhiệm chi 27tr chuyễn vào thẻ ATM (số tiền lương 15 Cb).
- Rút séc 8tr về chi tiền mặt (vì có 5 CB ở vùng sâu không nhận lương qua thẻ được).
-Trong vòng 3 tháng đơn vị có 1 khoản tiền lãi tổng 3 tháng 58000đ
-Hiện nay em chỉ chuyễn khoản 27tr vào TK của NH và lên bảng kê để NH chuyễn tiền qua thẻ cho CB .
-Còn 8tr em nhận tiền mặt ở KB về chi lương cho CB.
@thanhtinh: Theo nội dung nghiệp vụ của bạn, phải lập 2 giấy rút DT/TGNH: 1 để chuyển khoản lương vào TK ATM, 1 để rút TM về quỹ.
- Khi chuyển tiền lương phải trả CC, VC:
(1) Nợ TK 334
Có TK liên quan: 331 (số phải rút TM trả CC, VC vùng sâu không dùng thẻ), 332 (trả cơ quan BHXH các khoản nộp theo lương), 333 (nộp thuế TNCN), 112/461/462 (Số tiền thực trả cho CC, VC qua thẻ ATM).
(2) Nợ TK 111/ Có TK 112, 461, 462 (Rút tiền mặt về quỹ để chi trả lương cho CC, VC vùng sâu, xa).
(3) Nợ TK 331/Có TK 111 (Chi trả lương cho CC, VC vùng sâu, xa).
- Tính vào chi phí các khoản đã trả CC, VC:
Nợ TK 661, 631, 662
Có TK 334
- Chú ý: Khoản tiền lãi qua TK ATM như là tiền lãi tiền gửi vãng lai không kỳ hạn là khoản lãi của riêng người lao động, không thuộc quyền kiểm soát của đơn vị bạn. => Do đó, không được đụng vào khoản này của họ (ngân hàng sẽ chia lãi theo tài khoản của từng người).
Bạn chỉ hạch toán đối với những khoản lãi tiền gửi do đơn vị bạn sử dụng nguồn nhàn rỗi, nguồn thu khác gửi ở NH mà thôi.
 
Sửa lần cuối:
T

tinhnguyen

Sơ cấp
4/1/08
38
0
6
45
HÀ NỘI
Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các anh chị trong diễn đàn. Thật sự diễn đàn đã giúp em học hỏi được nhiều kinh nghiệm và giúp em làm tốt công việc của mình .
" xin cảm ơn nhiều"
 
N

nhon con de thuong

Guest
26/5/09
8
0
0
37
ha noi
- Uỷ nhiệm chi trả lương hạch toán: Nợ TK 334/ Có TK 112.
- Séc rút tiền mặt về quỹ: Nợ TK 111/ Có TK 112.
- Khi trả lương cho cán bộ bằng tiền mặt: Nợ TK 334/ Có TK111.
- Lãi tiền gửi nhận được: Nợ TK 112/ Có TK 5118, nếu là lãi TG của hoạt động SXKD ghi có TK 531.

chị Hiền ơi, cho e hỏi với
thế khi rút tiền từ kho bạc kiêm chuyển khoản đến ngân hàng để thanh toán lương cho công nhân viên thì e phải định khoản thế nào hả chị
Chị giúp e với
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
chị Hiền ơi, cho e hỏi với
thế khi rút tiền từ kho bạc kiêm chuyển khoản đến ngân hàng để thanh toán lương cho công nhân viên thì e phải định khoản thế nào hả chị
Chị giúp e với

Căn cứ vào giấy rút dự toán và bảng lương chuyển ra Kho bạc ghi: N334/C461.
Đồng thời ghi đơn: Có TK 008.
 
N

nhon con de thuong

Guest
26/5/09
8
0
0
37
ha noi
Căn cứ vào giấy rút dự toán và bảng lương chuyển ra Kho bạc ghi: N334/C461.
Đồng thời ghi đơn: Có TK 008.

tương tự khi trích các khoản đóng góp cho CNV thì ghi:N332(ctiet)/C461
và khi khấu trừ vào lương của CNV thì ghi:N334/C332(ctiet) có đúng k ạ
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
tương tự khi trích các khoản đóng góp cho CNV thì ghi:N332(ctiet)/C461
và khi khấu trừ vào lương của CNV thì ghi:N334/C332(ctiet) có đúng k ạ

Khi chuyển tiền nộp các khoản theo lương thì ghi N332/C461.
Khi trích vào chi thì hạch toán N661/C332, trừ vào lương N334/C332.
 
N

nhon con de thuong

Guest
26/5/09
8
0
0
37
ha noi
Căn cứ vào giấy rút dự toán và bảng lương chuyển ra Kho bạc ghi: N334/C461.
Đồng thời ghi đơn: Có TK 008.

cho e hỏi bút toán trên khi phản ánh vào sổ nhật ký chung thì có phản ánh cả TK 008 k chị. Vì nếu có thì bên Nợ sẽ k bằng bên Có.Còn nếu k phản ánh vào đấy thì Tk 008 này phản ánh ở đâu ạ?
Em cám ơn:015:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
cho e hỏi bút toán trên khi phản ánh vào sổ nhật ký chung thì có phản ánh cả TK 008 k chị. Vì nếu có thì bên Nợ sẽ k bằng bên Có.Còn nếu k phản ánh vào đấy thì Tk 008 này phản ánh ở đâu ạ?
Em cám ơn:015:

Bút toán đơn thì có 2 cách xử lý:
- Cách 1: Ghi nhật ký chung nhưng chỉ ghi số hiệu TK và số tiền vào cột diễn giải, không ghi vào cột số hiệu tài khoản và số tiền, sau đó chuyển sổ cái.
- Cách 2: Không ghi Nhật ký chung mà ghi thẳng vào sổ cái và sổ chi tiết TK 008.
 
N

nhon con de thuong

Guest
26/5/09
8
0
0
37
ha noi
Bút toán đơn thì có 2 cách xử lý:
- Cách 1: Ghi nhật ký chung nhưng chỉ ghi số hiệu TK và số tiền vào cột diễn giải, không ghi vào cột số hiệu tài khoản và số tiền, sau đó chuyển sổ cái.
- Cách 2: Không ghi Nhật ký chung mà ghi thẳng vào sổ cái và sổ chi tiết TK 008.

Cám ơn chị nhìu nhìu nhá, em nghĩ mãi mà không bít phải làm thế nào:015:
 
N

nhon con de thuong

Guest
26/5/09
8
0
0
37
ha noi
Bút toán đơn thì có 2 cách xử lý:
- Cách 1: Ghi nhật ký chung nhưng chỉ ghi số hiệu TK và số tiền vào cột diễn giải, không ghi vào cột số hiệu tài khoản và số tiền, sau đó chuyển sổ cái.
- Cách 2: Không ghi Nhật ký chung mà ghi thẳng vào sổ cái và sổ chi tiết TK 008.

Em cảm ơn chị nhìu lắm nha.K có chị em không bít phải giải quyết nó thế nào nữa
Em mún làm quen với chị lắm^.^
 
P

phanbathang

Sơ cấp
20/9/10
8
0
3
Ca Mau
Chị Hien oi cho em hỏi với: Cơ quan em được Ngân sách cấp tiền trợ cấp tăng lương qua chuyển khoản. Em đã làm giấy rút chuyển khoản về tài khoản mở tại ngân hàng rồi nhưng số tiền này không đủ chi lương qua thẻ trong tháng này (lương cán bộ + hợp đồng). Đơn vị em là Hành chính sự nghiệp có thu tự cân đối. Em hạch toán theo cách của chị còn bao nhiêu cắt ngang chi tiền mặt nhưng khi kiểm tra lại Số Dư Có 46121 thì lại bị "Đội" như đáng lẽ là C46121: 77tr thì lại là C46121: 154tr. Em thấy "không ổn" nhưng không biết làm sao mong chị giúp đỡ!!! Thanks
 

Xem nhiều