Giúp mình bút toán liên quan đến tk 133??

  • Thread starter toankctvinashin
  • Ngày gửi
T

toankctvinashin

Guest
6/6/08
9
0
0
46
hai duong
Cty mình hiện nay đang trong thời kỳ xây dựng cơ bản nên có rất nhiều hóa đơn đầu vào, và vì vậy phần thuế đầu vào sẽ đuợc khấu trừ
vậy xin hỏi anh, chị em là cuối thàng tổng hợp số thuế được khấu trừ mình hạch toán như thế nào với anh thuế này
cho mình xin bút toán hạch toán
mình ghi là No tk 133 Co Tk 111,112 :wall: nhưng thấy vô lý quá, vì khoản này mình đã nhận được từ NSNN đâu. Nó đang là khoản phải thu cơ mà.
xin mọi nguời cho ý kiến
trân trọng cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dang vien

Cao cấp
22/7/08
324
1
18
DN
thuế GTGT cho dự án cũng phải htoán vào 133 (1332) em cứ htoán vào đó rồi nguồn nào cấp thì tuỳ để xlý thì tùy. Anh cũng đang làm ở Vinashin đây
 
N

Never

Guest
8/5/08
225
0
0
Viet Nam
Nếu trong tháng bạn có phát sinh thuế đầu ra thì cuối tháng căn cứ vào số thuế đầu ra để khấu trừ.
- Thuế đầu ra lớn hơn thuế đầu vào thì kế chuyển Có 133/Nợ 33311 bằng số thuế đầu vào.
- Thuế đầu ra nhỏ hơn thuế đầu vào thì kế chuyển Có 133/Nợ 33311 bằng số thuế đầu ra. Số thuế đầu vào còn lại chưa khấu trừ hết sẽ nằm ở số dư nợ 133.
- Thuế đầu ra không có thì không kết chuyển.
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Tôi cũng có tình huống trên và xử lý như bạn Never, bởi vì chưa có thuế đầu ra thì bạn cứ để dư nợ trên TK 133, và kê khai bình thường, khi nào có đầu ra rồi kết chuyển.
 

Xem nhiều