Báo cáo thuế hàng tháng

ai có mẫu bâo cáo tình hình sử dụng hoá đơn k?cho mình với.
 
con bang luong do nua ban

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH
(Kể cả hóa đơn do đơn vị, cá nhân tự in)
Tháng .....năm .....

Đơn vị sử dụng hóa đơn: ................................................................................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................... Mã số Thuế: ....................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................................................................................
Số phiếu mua hóa đơn:
TT Tên hóa đơn Mã số Số hóa đơn lĩnh Số hóa đơn sử dụng Số còn lại Ghi chú
Tháng trước còn lại Số mới lĩnh hoặc đăng ký sử dụng Cộng Số đã sử dụng Xóa bỏ Mất Số nộp trả lại Cộng

1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6-11 13
1 Hóa đơn GTGT
2 Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt

Tổng cộng
Cam kết báo cáo hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
Người lập biểu ............., ngày ..... tháng .....năm .....
Thủ trưởng đơn vị
 
con bang luong do nua ban

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH
(Kể cả hóa đơn do đơn vị, cá nhân tự in)
Tháng .....năm .....

Đơn vị sử dụng hóa đơn: ................................................................................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................... Mã số Thuế: ....................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................................................................................
TT Tên hóa đơn Mã số Số hóa đơn lĩnh Số hóa đơn sử dụng Số còn lại Ghi chú
Tháng trước còn lại Số mới lĩnh hoặc đăng ký sử dụng Cộng Số đã sử dụng Xóa bỏ Mất Số nộp trả lại Cộng

1 2 3 4 5 6=4+5 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6-11 13
1 Hóa đơn GTGT
2 Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt

Tổng cộng
 
Theo như mọi người thì Báo cáo hàng tháng rất nhiều mục nhưng mình thấy nhìn chung bây giờ các công ty đều chỉ có Tờ khai hàng mua vào, hàng bán ra, báo cáo sử dụng hoá đơn và nếu các quý thì thêm Thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Bên công ty mình cũng toàn nộp thế các bác thuế cũng không đòi hỏi thêm gì cả.
 
bao cao thang

cty minh la khach san,ma chua lay dc hoa don co phai lam ke khai ko.minh ko biet mau bang ke nhu the nao va phai ke ra sao.moi nguoi giup minh voi:026:
 
các bác ơi tư vấn giúp e với:
Cty e mới thành lập cuối tháng trước nên trong tháng ấy chỉ phát sinh 1 hoá đơn thành lập công ty vá hoá đơn mua VPP chứ chưa mua hoá đơn GTGT đầu ra. Vậy e có phải nộp tờ khai thuế không. Nếu có thì phải nộp những gì?
Muốn mua hoá đơn GTGT đầu ra cần phải có những giấy tờ gì a?
 
Sửa lần cuối:
1, Bạn vẫn phải làm tờ khai thuế và nộp nhé, bạn vào HTKK làm nhé trong đó có mẫu biểu hết rồi
2, muốn mua hóa đơn thì lên phòng ẫn chỉ của chi cụ thuế hay cục thuế quản lý đơn vị bạn khi đi mang theo giấy giưói thiệu và chứng mình thư của người đc giới thiệu ( có thể mang cả hồ sơ của cty giấy đang ký kinh doanh nên cho chắc tùy từng nơi họ yêu cầu)
 
cho e hỏi 1 chút:
hoá đơn GTGT thành lập DN thì cho vào mục nào trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào ạ? E cho vào mục 1 (hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT) có đúng không ạ hay là phải cho vào mục 3 ( hàng hoá dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGTvà không chịu thuế GTGT) ?
 
cho e hỏi 1 chút:
hoá đơn GTGT thành lập DN thì cho vào mục nào trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào ạ? E cho vào mục 1 (hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT) có đúng không ạ hay là phải cho vào mục 3 ( hàng hoá dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGTvà không chịu thuế GTGT) ?

Cái này phải xem công ty bạn sản xuất hay bán sản phẩm chịu thuế suất GTGT hay không chịu thuế suất GTGT
Nếu tất cả đều chịu thuế GTGT thì cho vào mục 1
Nếu công ty bạn vừa sản xuất hay bán những sản phẩm vừa chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT mà không thể tách chi phí đầu vào riêng ra được thì cho vào mục 3
Thân
 
công ty e mới thành lập cuối tháng 6 nên trong tháng mới chỉ có 1 hoá đơn gtgt thành lập DN thôi. E đang không biết kê cái hoá đơn này vào mục nào của "bảng kê hơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào" cả.
mọi người giúp e với ạ.
 
Đúng là mỗi nơi mỗi khác...chứ báo cáo thuế cty em bên TM DV ,chi cục thuế bên em vẫn phải nộp:
1. Tờ khai thuế GTGT
2. Bảng kê mua vào
3. Bảng kê bán ra
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chứng từ
5. Báo cáo tình ký kết hợp đồng kinh tế
6. Bảng kê NXT :006:
Bây h dùng phần mềm HTKK nên bạn chỉ cần kê khai, in và nộp theo mẫu của phần mềm thôi mà?
 
Mọi nguời ơi cho em hỏi: em đang sư dụng phần mềm HTKK 2.5.2 khi em nhập MST của CTy BH là 01001107680021 đây là MST của chi nhánh, phần mềm cứ báo là không đúng và ko cho in. Nhưng em đảm bảo đây là chính xác và KT bên Cty đó cũng nói chính xác rồi. Vậy phần mềm của em bị lỗi phải ko và khắc phục ntn? xin được hướng dẫn. Thanks
 
Mọi nguời ơi cho em hỏi: em đang sư dụng phần mềm HTKK 2.5.2 khi em nhập MST của CTy BH là 01001107680021 đây là MST của chi nhánh, phần mềm cứ báo là không đúng và ko cho in. Nhưng em đảm bảo đây là chính xác và KT bên Cty đó cũng nói chính xác rồi. Vậy phần mềm của em bị lỗi phải ko và khắc phục ntn? xin được hướng dẫn. Thanks

MST chỉ có 10 con số thôi bạn àh, bạn kê vào 14 số thì nó báo lỗi ko cho in là đúng rồi!
 
mình cảm ơn bạn, mình cũng biết là như vậy , nhưng đây là MST của chi nhánh Cty,,,bỏ đuôi số của chi nhánh đi ah? khi báo cáo như vậy có ảnh hưởng gì ko?
 
mình cảm ơn bạn, mình cũng biết là như vậy , nhưng đây là MST của chi nhánh Cty,,,bỏ đuôi số của chi nhánh đi ah? khi báo cáo như vậy có ảnh hưởng gì ko?

0100110768, 01001107680021 và 0100110768 002 : không thể nào kiểm tra ra được các mã số này trên trang TCT :wall:
 
Mình làm trên PM 2.5.1. Mọi tháng thấy đúng nhưng tháng rồi khi nộp báo cáo rồi, nộp tiền thuế rồi thì mới phát hiện ra PM tính ra số thuế GTGT phải nộp kỳ này ít hơn số đúng. Vậy phải xử lý thế nào nhỉ? Mong các bạn chỉ giúp, thanks nhìu!
 
Back
Top