kê hoá đơn tháng 6 vào tháng 9!

các bạn giúp mình xem trường hợp này nhé!Mình có hoá đơn tháng 6, giờ muốn kê khai với thuế vào tháng 9 có được ko?
 
các bạn giúp mình xem trường hợp này nhé!Mình có hoá đơn tháng 6, giờ muốn kê khai với thuế vào tháng 9 có được ko?

Được bạn ạ :
- Nếu là hoá đơn đầu vào thì trong 3 tháng bạn kê bình thường
- Nếu là hoá đơn đầu ra thì bạn vẫ được kê và chịu nộp phạt nhé !
 
Theo quy định hoá đơn có thuế muốn được khấu trừ chỉ được kê khai khấu trừ trong vòng 3 tháng. Hđơn của bạn từ tháng sáu thì chì kê khai vào tháng 7, 8, 9 là hết hạn. Bây giờ đã hết thời hạn kê khai thuế tháng 9 rồi, bạn chỉ nên dùng vào chi phí tính thuế TNDN trong đó ghi cả số tiền đã bao gồm thuế là được.
 
ai nói bây giờ hết hạn kê khai tháng 9 vậy
 
các bạn giúp mình xem trường hợp này nhé!Mình có hoá đơn tháng 6, giờ muốn kê khai với thuế vào tháng 9 có được ko?
Hiện tại bi h chỉ được phép kê khai bổ dung trong 3 tháng thui bạn à!
Hóa đơn tháng 6, bạn được kê khai để khấu trừ trong 3 tháng 6 + 7 + 8.

Ngày hiện tại đã qua kỳ kê khai tháng 8, nhưng bạn muốn kê để khấu trừ có thể kê khai & nộp lại tờ khai tháng 8 để khấu trừ vào tháng 8 luôn. Yên tâm không bị phạt vì thuế tính phạt sau 5 ngày chậm nộp.

Thân!
 
ai nói bây giờ hết hạn kê khai tháng 9 vậy

Bạn hiểu nhầm ý rùi. Hnay là 24/9 chẳng hết hạn rùi sao. Hóa đơn tháng 6 thì chỉ kê vào Tờ khai tháng 6,7,8 thôi mà 20/9 là hết hạn kê của tháng 8 mà.Nên HĐ đó bạn cứ cho vào chi phí tính thuế TNDN thôi cộng cả thế vào là ok mà
 
Cảm ơn mọi người nhiều nha!Mình sẽ cho hoá đơn đó vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp vậy!
 
các bạn giúp mình xem trường hợp này nhé!Mình có hoá đơn tháng 6, giờ muốn kê khai với thuế vào tháng 9 có được ko?

Bạn vẫn kê khai bình thường nhưng bạn không được khấu trừ thuế đầu vào đâu vì theo QĐ bạn chỉ được kê khai khấu trừ thuế trong vòng 3 tháng (T6-T8)
 
Hóa đơn tháng 6 thì sẽ được kê khai bất kì trong các tháng tiếp theo 7,8,9.

Các bác đọc kĩ lại thông tư 120/2003/TT-BTC:

"Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ phải nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh".

Cần phân biệt rõ: thời gian tối đa 3 tháng kể từ thời điểm KÊ KHAI của tháng phát sinh, chứ không phải kể từ thời điểm XUẤT HÓA ĐƠN.

Đã có văn bản thuế trả lời rõ ràng về việc này rồi:
http://webketoan.vn/forum/showthread.php?t=35370
 
Sửa lần cuối:
các bạn giúp mình xem trường hợp này nhé!Mình có hoá đơn tháng 6, giờ muốn kê khai với thuế vào tháng 9 có được ko?

Bạn kê khai vào kỳ kê khai thuế của tháng 9 đó.
 
Back
Top