TSCĐ sửa chữa nâng cấp

  • Thread starter big_bang
  • Ngày gửi
B

big_bang

Guest
25/3/06
23
0
1
Hà Nội
Cty mình vừa nhận bàn giao từ việc thuê sửa chữa nâng cấp một thiết bị, số tiền phải trả cho người nhận thầu là 50 tr (cả VAT 10%). Nguyên giá của TSCĐ này trước khi sửa chữa là 360 tr, tỷ lệ khấu hao 10% đã khấu hao trong 4 năm. Sau khi sửa chữa, TSCĐ này dự kiến sử dụng được 8 năm. Tháng trước TSCĐ này KH = (360*10%)/12 tháng = 3tr
Tháng này KH = (360 - (360*10%*4) + 45,454)/(8*12) = 2,723 tr
Mình đang không biết phải trình bày các chỉ tiêu liên quan đến TSCĐ này trong bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng này như thế nào. Mọi người giúp mình với!!!
Mình định ghi mức KH tháng này vào dòng "số Kh tăng trong tháng" và mức KH tháng trước vào dòng "Số KH giảm trong tháng" (mình coi như ngừng tính KH của TSCĐ trước khi nâng cấp), như vậy có gì sai ko?
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Cách xử lý của bạn là hợp lý đấy.
Bạn coi như giảm tài sản đem nâng cấp và tăng tài sản có giá trị phải khấu hao bằng Giá trị còn lại trước nâng cấp + Chi phí nâng cấp.
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Cty mình vừa nhận bàn giao từ việc thuê sửa chữa nâng cấp một thiết bị, số tiền phải trả cho người nhận thầu là 50 tr (cả VAT 10%). Nguyên giá của TSCĐ này trước khi sửa chữa là 360 tr, tỷ lệ khấu hao 10% đã khấu hao trong 4 năm. Sau khi sửa chữa, TSCĐ này dự kiến sử dụng được 8 năm. Tháng trước TSCĐ này KH = (360*10%)/12 tháng = 3tr
Tháng này KH = (360 - (360*10%*4) + 45,454)/(8*12) = 2,723 tr
Mình đang không biết phải trình bày các chỉ tiêu liên quan đến TSCĐ này trong bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng này như thế nào. Mọi người giúp mình với!!!
Mình định ghi mức KH tháng này vào dòng "số Kh tăng trong tháng" và mức KH tháng trước vào dòng "Số KH giảm trong tháng" (mình coi như ngừng tính KH của TSCĐ trước khi nâng cấp), như vậy có gì sai ko?
Bạn có thể ghi ở phần giảm khấu hao (số chênh lệch) và ghi chú là điều chỉnh giảm khấu hao do điều chỉnh NG sau khi nâng cấp.
 
B

big_bang

Guest
25/3/06
23
0
1
Hà Nội
Cảm ơn anh Hoàng Nam đã trả lời. Nhưng bên cạnh cột khấu hao bao giờ cũng có cột nguyên giá. Vậy mình ghi ở nguyên giá phần giảm khấu hao là phần chênh lệch? Và theo em nghĩ công thức tính:
KH tháng này = KH tháng trước + tăng trong tháng - giảm trong tháng
--> phải tính ra được số khấu hao tăng, giảm dựa trên nguyên giá tăng, giảm chứ?
--> nếu làm như cách của anh thì anh có thể ghi cụ thể con số giúp em được không?
 
H

HOANGNAM

Cao cấp
17/10/04
1,257
17
38
60
Binh duong
Cảm ơn anh Hoàng Nam đã trả lời. Nhưng bên cạnh cột khấu hao bao giờ cũng có cột nguyên giá. Vậy mình ghi ở nguyên giá phần giảm khấu hao là phần chênh lệch? Và theo em nghĩ công thức tính:
KH tháng này = KH tháng trước + tăng trong tháng - giảm trong tháng
--> phải tính ra được số khấu hao tăng, giảm dựa trên nguyên giá tăng, giảm chứ?
--> nếu làm như cách của anh thì anh có thể ghi cụ thể con số giúp em được không?
Bạn ghi số tiền khấu hao giảm ở cột khấu hao thôi (tất nhiên sau đó ghi chi tiết giảm ở TK nào), không ghi gì ở cột NG. Đây là trường hợp điều chỉnh số tiền khấu hao khi xác định lại NG do nâng cấp nên không phải ghi ở cột NG. Tất nhiên sau này khi cần, bạn phải có đầy đủ chứng cứ để chứng minh cho sự điều chỉnh này.
 

Xem nhiều