H
chào cả nhà!
cty mình có thuê của chủ hộ toàn căn nhà.(200 triệu/3 tháng).cứ 3 tháng cty mình nộp thuế TNDN(27.7 triệu) và VAT(19.8 triệu).(trong hợp đồng phần thuế này cty mình đóng).sau khi nộp khoản thuế trên vào Ngân sách NN(47.5 triệu), mình có hóa đơn thông thường(247.5 triệu)
vậy cả nhà giúp mình là mình hạch toán sao cho phần thuế này?và khoản thuế VAT này mình có được khấu trừ k?
thanks cả nhà!
cty mình có thuê của chủ hộ toàn căn nhà.(200 triệu/3 tháng).cứ 3 tháng cty mình nộp thuế TNDN(27.7 triệu) và VAT(19.8 triệu).(trong hợp đồng phần thuế này cty mình đóng).sau khi nộp khoản thuế trên vào Ngân sách NN(47.5 triệu), mình có hóa đơn thông thường(247.5 triệu)
vậy cả nhà giúp mình là mình hạch toán sao cho phần thuế này?và khoản thuế VAT này mình có được khấu trừ k?
thanks cả nhà!

