Kê khai Hoá đơn bán hàng thông thường

Ba gia kho tinh

Trung cấp
Mọi người cho mình hỏi đối với hoá đơn bán hàng trực tiếp có phải kê khai hàng tháng vào phần mềm kê khai thuế không vì mình không thấy có mục nào kê khai hoá đơn tt cả, nếu pải kê thì kê vào biểu mẫu nào nhỉ. cái hoá đơn này viết ngày 30/6/08 bây giờ mình để kê khai vào tháng 9 có được không, tháng tám mình lại nộp rùi mà vì bên mình có phần xây dựng ở xa nên bây giờ họ mới gưỉ hoá đơn lên cho mình. Mình đang thấy rối quá
 
vẫn kê như bình thường pác ơi.phần thuế suất GTGT bỏ trống thui.
 
Mọi người cho mình hỏi đối với hoá đơn bán hàng trực tiếp có phải kê khai hàng tháng vào phần mềm kê khai thuế không vì mình không thấy có mục nào kê khai hoá đơn tt cả, nếu pải kê thì kê vào biểu mẫu nào nhỉ. cái hoá đơn này viết ngày 30/6/08 bây giờ mình để kê khai vào tháng 9 có được không, tháng tám mình lại nộp rùi mà vì bên mình có phần xây dựng ở xa nên bây giờ họ mới gưỉ hoá đơn lên cho mình. Mình đang thấy rối quá

Trước kia chưa có phần mềm hỗ trợ kê khai thì mình vẫn kê khai vào biểu mẫu 05/GTGT nhưng bây giờ có phần mềm hỗ trợ thì không cần kê khai ( mình đã hỏi cán bộ quản lý thuế), bạn vẫn có thể kê khai hóa đơn đó vào tháng này bt để làm chi phí.
 
Thế hoá đơn viết từ tháng sáu để đến tháng 9 kê có được không vậy
Hóa đơn xuất từ tháng 6 mà đến tháng 9 bác mới kê khai ạh?:040: theo em đc biết thì hóa đơn xuất tháng nào mình kê khai tháng đó, còn nếu bác sai sót chưa kê khai thì giờ mình kê khai bổ sung vào và chịu phạt nộp chậm ạh.:030:
 
Đây là hoá đơn đầu vào của cty cơ mà. chứ có pải là hoá đơn đầu ra đâu mà pải xuất tháng nào kê khai tháng đấy hả bác. Em đang rối tinh lên vì không biết có pải kê khai nó vào phần mềm KKT không đây
 
Bạn cứ vô tư mà kê khai vào đi, trên phần mềm hỗ trợ kê khai không cần kê khai đâu vì trên đó không co mục nào là không có thuế suất cả, nếu bạn kê vào là sẽ bị báo lỗi đấy.Còn để yên tâm hơn bạn đưa nó vào bảng 05/GTGT nộp kèm cùng báo cáo thuế hàng tháng.
 
Ừh cảm ơn mọi người nha, vì mình cũng tìm mãi trên phần mềm kê khai thuế không có mục nào để kê cả.
 
Đây là hoá đơn đầu vào của cty cơ mà. chứ có pải là hoá đơn đầu ra đâu mà pải xuất tháng nào kê khai tháng đấy hả bác. Em đang rối tinh lên vì không biết có pải kê khai nó vào phần mềm KKT không đây
Thì bác chả bảo là hóa đơn " viết" tháng 6 còn gì,bác nói rõ ràng thì có phải tốt hơn ko!!!:017:.Nếu là hóa đơn đầu vào thì bác kê khai bình thường vì đã quá 3 tháng kê khai đâu mà.Cứ từ từ bác ạh,không việc gì phải rối, rối rồi là khỏi làm đc luôn.
 
Ủa
Giờ là ngày bao nhiêu rồi mà còn kịp chứ ạ các pác !
 
Thế hoá đơn viết từ tháng sáu để đến tháng 9 kê có được không vậy

HD đvào từ T6 thì chỉ kê được vào TK thuế T6, 7, 8 thôi. T9 thì chịu. Nhưng bạn cho HD đó vào CP hợp lý tính thuế TNDN cũng đc, ko đc khấu trừ VAT HĐ này đâu.
 
Đọc đề tài này em hỏi các bác chút cho chắc. Cty em cũng chưa kinh doanh gì, chỉ có hoá đơn đầu vào thôi, hàng tháng làm báo cáo thuế em chỉ nhập dữ liệu của các hoá đơn được khấu trừ thôi, các hoá đơn trực tiếp bán hàng thông thường em ko có nhập dữ liệu (Chỉ có báo cáo tháng 4 là em có làm những lên thuế thì họ nói ko cần nên em ko làm nữa), thế là cho đến nay em cũng ko làm (chỉ làm phần hoá đơn được khấu trừ thuế thôi ạ ) mà cũng ko kê kèm theo mẫu 05/GTGT ( đối với những hoá đơn trực tiếp thông thường ). Như vậy có bị sao ko ạ các bác?
 
theo như bên mình thì ko ke khai trên phần mềm, cuối quý đưa vào chi phí lam thuế TNDN. nhưng chi quản lý thuế bên mình nói cứ kê vào 1 bảng riêng lưu lại đó, tới lúc xuống kiểm tra cho dễ đối chiếu
 
Nếu cán bộ thuế không nói gì thì bạn cứ yên tâm đi
 
Back
Top