Bà con giúp tui với: Xem lại báo cáo tài chính 2007, tôi phát hiện ra có 1 tài khoản có số dư cuối kỳ năm 2006 không kết chuyển vào đầu kỳ năm 2007 (do lỗi của phần mềm nó không chuyển tài khoản này). Nên giờ tôi không biết fải xử lý thế nào?Nhờ bà con giải đáp dùm.
Cám ơn Hai2hai. Nhưng cai mình hỏi chủ yếu ở đây là về mặt nghiệp vụ kế toán cơ. "Gọi Support từ nhà cung cấp dịch vụ phần mềm". thì đâu giải quyết được gì. Lỡ ra báo cáo tài chính rồi. Làm sao để xử lý số liệu này.
điều chỉnh báo cáo tài chính thì không được rùi. Liệu điều chỉnh số dư đầu kỳ 2008 có được không? Không biết thuế có cho phép không?
Vấn đề ở đây là báo cáo đầu năm 2008 có câm đối giữa tổng số dư nợ và tổng số dư có không?
Vì nếu phần mềm để sót một số dư nợ không mang sang thì bảng cân đối sẽ bị lêch giữa nợ và có đúng giá trị đó.
Đúng rồi, nếu chỉ có một tài khoản không được chuyển vào bảng cân đối thì chắc chắn sẽ bị lệch bảng.
Bạn thử xem lại tài khoản không được chuyển là tài khoản nào. Bạn kiểm tra lại xem mình có nhầm lẫn không?
Nếu lỗi phần mềm thì báo cáo của năm 2007 cũng phải sai chứ.( Báo cáo cuối năm 2007) và báo cáo các năm trước đây cũng vậy.
Nhung bao cao cua minh lai k bi lech.Minh co xem tai khoan do cuoi nam 06 thi co so du.Sang khi sang ban bao cao 07 thi fan mem lai k chuyen so du. Nhung la la sao ban can doi van can???????/