Thuế GTGT đối với cty sản xuất phần mềm

  • Thread starter atuyetnt
  • Ngày gửi
A

atuyetnt

Guest
15/9/08
28
1
3
Long An
Chào cả nhà!

Cả nhà cho em hỏi chút nha. Cty em mới thành lập từ tháng 03/2008, hệ thống tài khỏan áp dụng theo thông tư 48 cho doanh nhiệp vừa và nhỏ. Nhưng từ lúc thành lập tới h cty em chỉ tòan là chi phí chưa phát sinh doanh thu. Hiện tại cty em cũng chưa mua hóa đơn GTGT. Mà đối với cty phần mềm, khi xuất bán thì VAT đầu ra là 0%.Vậy mọi người cho em hỏi đối với VAT đầu vào thì mình sẽ định khỏan nó như thế nào( em nghe người khác nói rằng VAT đầu vào sẽ đưa vào chi phí) cho nên em đang rối. Mọi người chỉ dùm em nha.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dang vien

Cao cấp
22/7/08
324
1
18
DN
Đây là do DN bạn được hưởng thuế suất ưu đãi đầu ra. Vậy nên, đầu vào cứ htoán bthường.
 
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
Chào cả nhà!

Cả nhà cho em hỏi chút nha. Cty em mới thành lập từ tháng 03/2008, hệ thống tài khỏan áp dụng theo thông tư 48 cho doanh nhiệp vừa và nhỏ. Nhưng từ lúc thành lập tới h cty em chỉ tòan là chi phí chưa phát sinh doanh thu. Hiện tại cty em cũng chưa mua hóa đơn GTGT. Mà đối với cty phần mềm, khi xuất bán thì VAT đầu ra là 0%.Vậy mọi người cho em hỏi đối với VAT đầu vào thì mình sẽ định khỏan nó như thế nào( em nghe người khác nói rằng VAT đầu vào sẽ đưa vào chi phí) cho nên em đang rối. Mọi người chỉ dùm em nha.

Theo mình VAT đầu vào vẫn được khấu trừ bình thường, sau này số đó nhiều thì bạn làm Công văn xin số tiền đó về.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Chào cả nhà!

Cả nhà cho em hỏi chút nha. Cty em mới thành lập từ tháng 03/2008, hệ thống tài khỏan áp dụng theo thông tư 48 cho doanh nhiệp vừa và nhỏ. Nhưng từ lúc thành lập tới h cty em chỉ tòan là chi phí chưa phát sinh doanh thu. Hiện tại cty em cũng chưa mua hóa đơn GTGT. Mà đối với cty phần mềm, khi xuất bán thì VAT đầu ra là 0%.Vậy mọi người cho em hỏi đối với VAT đầu vào thì mình sẽ định khỏan nó như thế nào( em nghe người khác nói rằng VAT đầu vào sẽ đưa vào chi phí) cho nên em đang rối. Mọi người chỉ dùm em nha.
Đối với DN phần mềm, nếu bán hàng trong nước thì không chịu thuế GTGT, còn xuất khẩu mới chịu thuế GTGT, hiện tại là 0%.
Nếu bán trong nước, đầu ra không có nên bạn sẽ tính vào CP.
Khi mua hàng hóa có thuế GTGT, bạn định khoản bình thường:
Nợ TK ....
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, ...

Đến cuối tháng, căn cứ vào tổng 133, bạn hạch toán vào CP:
Nợ TK 642, ...
Có TK 133

Thân!
 
A

atuyetnt

Guest
15/9/08
28
1
3
Long An
Đối với DN phần mềm, nếu bán hàng trong nước thì không chịu thuế GTGT, còn xuất khẩu mới chịu thuế GTGT, hiện tại là 0%.
Nếu bán trong nước, đầu ra không có nên bạn sẽ tính vào CP.
Khi mua hàng hóa có thuế GTGT, bạn định khoản bình thường:
Nợ TK ....
Nợ TK 133
Có TK 111, 112, ...

Đến cuối tháng, căn cứ vào tổng 133, bạn hạch toán vào CP:
Nợ TK 642, ...
Có TK 133

Thân!

Mình cảm ơn bạn và mọi người đã chỉ giúp. Mà cho mình hỏi thêm: như vậy thì báo cáo thuế tháng mình vẫn làm bình thường, cuối mõi táhng mình hạch tóan 133 vào 642 vậy sang tháng sau số tiền thuế ở 133 mình có thể hiện ở báo cáo thuế nữa ko?

Cảm ơn mọi người trước nha!
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Mình cảm ơn bạn và mọi người đã chỉ giúp. Mà cho mình hỏi thêm: như vậy thì báo cáo thuế tháng mình vẫn làm bình thường, cuối mõi táhng mình hạch tóan 133 vào 642 vậy sang tháng sau số tiền thuế ở 133 mình có thể hiện ở báo cáo thuế nữa ko?

Cảm ơn mọi người trước nha!
Báo cáo tháng bạn vẫn làm bình thường. Vẫn kê khai như bình thường, số tiền khấu trừ thì để trống. Tháng sau vẫn kê khai bình thường. Nghĩa là bạn chỉ cần kê khai cho thuế thui nha.
Cuối tháng bạn lấy tổng Nợ của 133 kết chuyển sang 642 tính vào CP.
 

Xem nhiều