Bán hàng tháng này, xuất hóa đơn tháng sau

  • Thread starter jojo20022005
  • Ngày gửi
jojo20022005

jojo20022005

Sơ cấp
8/10/08
26
0
1
tphcm
cty bán hàng vào tháng 07, nhưg đến tháng 08 mới xuất hd ( do sơ suất của kt). Trong sổ kho tháng 07 đã ghi nhận bán hàng, nhưng giá vốn ghi vào t08.e làm vậy có hợp lý ko? e dang rất rối mong các a chị giúp với.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
R

RohanJP

Cao cấp
6/8/08
346
1
0
43
ha noi
làm như vậy thì sẻ không thể được chính xác doanh thu T07, tốt nhất là ghi nhận xuất kho trong tháng 8, ghi nhận doanh thu và xuất hoá đơn lun.
 
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Điều chỉnh giảm giá vốn do chưa có doanh thu

Hàng đã xuất kho T7 có nghĩa là sẽ có bút tóan ghi giá vốn trong T7: C155,156...N632. Anh dùng phiếu kế tóan hạch tóan điều chỉnh giảm bút tóan giá vốn này tạm treo trên TK1388 (xem như chưa thực bán): C632...N1388. Qua T8, khi đã xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu thì xuất giá vốn trở lại nhưng là xuất từ TK1388 đi ra: C1388...N632. Như vậy, T7 và T8 đều cân đối được về kho, doanh thu, giá vốn.
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
cty bán hàng vào tháng 07, nhưg đến tháng 08 mới xuất hd ( do sơ suất của kt). Trong sổ kho tháng 07 đã ghi nhận bán hàng, nhưng giá vốn ghi vào t08.e làm vậy có hợp lý ko? e dang rất rối mong các a chị giúp với.

Tớ nghĩ ko cần làm nhiều thủ tục vậy đâu....vì bạn xuất hoá đơn tháng 8 cơ mà......xuất hoá đơn thì mới có doanh thu và giá vốn.....

Còn tháng 7 có ảnh hưởng chi đâu nhỉ......:051: ko hạch toán xuất trong tháng 7 nữa ........đơn giản thế thôi....
 
trinhtrong

trinhtrong

Soldier
5/9/06
325
3
16
Thành phố Hồ Chí Minh
Vậy các bác hạch toán làm sao khi hàng hóa xuất ra khỏi kho phải qua các thủ tục:
- bộ phận kinh doanh đề nghị xuất hàng -> duyệt -> kế toán vật tư
- phải làm phiếu xuất kho -> thủ kho xuất
- hàng hóa ra khỏi đơn vị -> bảo vệ cổng kiểm soát
Tất cả qui trình làm phiếu xuất được thực hiện bằng phần mềm quản lý (bao gồm kế toán, quản lý bán hàng ...)
 
jojo20022005

jojo20022005

Sơ cấp
8/10/08
26
0
1
tphcm
Cám ơn các a chị rất nhiều. Thực ra e cũng có thể ghi nhận doanh thu và giá vốn vào tháng 08. nhưng do trong tháng 07 hàng hóa e xuất ra là giá cũ nên e phải ghi nhận bán hàng trong tháng 07, nếu tháng 08 mới ghi nhận thì theo giá mới lợi nhuận rất nhiều. e nghĩ chắc nên hạch toán giống như songcham lÀ ổn nhất.
 
V

Van Van

Guest
14/12/05
73
0
0
Ha Tay
Mình nghĩ khác hơn 1 chút. Kế toán hạch toán theo nguyên tắc thực chất hơn hình thức. Do đó, về mặt thực chất bạn đã bán hàng trong tháng 7 thì ghi nhận doanh thu và giá vốn trong tháng 7. Do chưa xuất hoá đơn nên tháng 7 bạn tạm treo lại tiền thuế VAT đầu ra trên TK 338, Bạn hạch toán như sau:
a, Nợ 111,112,131... Tổng giá thanh toán
Có 511: Doanh thu bán hàng
Có 338: Thuế VAT
b, Nợ 632/Có 155,156 giá vốn hàng bán

Tháng 8, khi xuất hoá đơn, bạn hạch toán Nợ 338/Có 333: Thuế VAT.
 
H

HAILONGNGUYENBA

Guest
24/11/07
93
1
0
47
Ha noi
Theo mình, tháng 7 khi xuất hàng có phiếu xuất kho nhưng chưa có hoá đơn, vì vậy căn cứ vao phiếu xuất kho phản ánh (coi như hàng gửi bán):
Nợ 157
Có 155, 156 (trị giá xuất kho)
Khi xuất hoá đơn tháng 8:
- Phản ánh giá vốn:
Nợ 632
Có 157
- Phản ánh doanh thu (theo hoá đơn)
Nợ 111,112,131
Có 511
Có 333
Thân!
 
G

Giangson2000

Trung cấp
Vậy các bác hạch toán làm sao khi hàng hóa xuất ra khỏi kho phải qua các thủ tục:
- bộ phận kinh doanh đề nghị xuất hàng -> duyệt -> kế toán vật tư
- phải làm phiếu xuất kho -> thủ kho xuất
- hàng hóa ra khỏi đơn vị -> bảo vệ cổng kiểm soát
Tất cả qui trình làm phiếu xuất được thực hiện bằng phần mềm quản lý (bao gồm kế toán, quản lý bán hàng ...)

Theo mình nghĩ nếu hệ thống kiểm soát nội bộ tốt như vậy thì làm gì có chuyện quên xuất hóa đơn.
 
trinhtrong

trinhtrong

Soldier
5/9/06
325
3
16
Thành phố Hồ Chí Minh
Theo mình nghĩ nếu hệ thống kiểm soát nội bộ tốt như vậy thì làm gì có chuyện quên xuất hóa đơn.

Vậy mà vẫn có người quên nên bây giờ mới có tình huống và đề tài cho mọi người bàn luận đó. Trong thực tế, kế toán bán hàng chưa xuất hóa đơn cho khách vẫn thường xảy ra dù đã có phần mềm quản lý, bởi vì phần mềm đâu biết nhắc họ xuất hóa đơn.
 
T

truongmaiphuong

Sơ cấp
18/3/08
2
0
1
46
hai ba trung- ha noi
tôi là công ty thương mại chuyên bán vật tư, thiết bị ngân hàng. Và luôn ở trong tình trạng xuất hàng tháng này, ghi hoá đơn vào tháng sau (không phảỉ quên).Tôi luôn ghi nhận doanh thu tại thời điểm xuất hàng bán và ghi nhận giá vốn luôn, trong đó tôi tính luôn phần thuế GTGT phải nộp rồi và coi như đây là một khoản phải thu vì khách hàng đã chấp nhận mua và chấp nhận thanh toán, chỉ chưa yêu cầu xuất hoá đơn ngay thôi.
 
B

Beluga

Guest
24/12/08
9
0
0
Ha noi
cty bán hàng vào tháng 07, nhưg đến tháng 08 mới xuất hd ( do sơ suất của kt). Trong sổ kho tháng 07 đã ghi nhận bán hàng, nhưng giá vốn ghi vào t08.e làm vậy có hợp lý ko? e dang rất rối mong các a chị giúp với.
Thuc ra tinh huong cua ban minh da tung gap. cong ty cua ban su dung phan mem ke toan pk? Vay khi nhap kho thanh pham cua thang 7 thi ban phai tinh gia thanh cua tat ca cac sp nhap kho, khi do gia von da dc ket chuyen. Sang thang 8 ban viet hoa don thi gia von van la cua thang 7 ma. khong van de gi dau ban a, quan trong la ban phai nho ket chuyen doanh thu vao cuoi thang la dc.
 

Xem nhiều