K
Doanh thu công ty mình đã xác định trong tháng 9. Nhưng chi chí của lô hàng đó đến 15 tháng 10 này mới hoàn thành đầy đủ. Vậy nên 1 phần chi phí của lô hàng tháng 9 phải tập hợp trong tháng 10. Nhưng trong tháng 10 này bên mình không có doanh thu. Vậy thì có bất hợp lý không, phần này thì nên xử lý thế nào?

