T
Các bạn cho mình hỏi: Cty mình có ký 1 HĐ tư vấn niêm yết CK trị giá 120triệu. Chỉ mới trả tiền đợt 1: 30triệu (Nợ 331 Có 111).
Kế toán cũ phân bổ chi phí này trong 3 năm. Hàng quý định khoản Nợ 6427 Có 242 : 10 triệu.
Mình thấy cách đưa vào chi phí rồi ghi bên Có 242 như vậy là không đúng phải không các bạn. Bạn nào bết cách định khoản hợp lý giúp mình với. TKS
Kế toán cũ phân bổ chi phí này trong 3 năm. Hàng quý định khoản Nợ 6427 Có 242 : 10 triệu.
Mình thấy cách đưa vào chi phí rồi ghi bên Có 242 như vậy là không đúng phải không các bạn. Bạn nào bết cách định khoản hợp lý giúp mình với. TKS

