Giải bài tập về Kế toán Nguyên Vật Liệu

  • Thread starter quynh anh le
  • Ngày gửi
Q

quynh anh le

Guest
22/9/08
1
0
0
45
tphcm
Các bác cho mình hỏi bài tập này nha
Ngày 1/10, ứng trước tiền mua hàng Cty A là 20 tr.
Ngày 5/10 hh đã về kho nhưng chưa có hóa đơn, giá tạm nhập là 150 tr.
Ngày 10/10 Hóa đơn về kho, 137,5 tr đã có VAT 10%.
Các bác chỉ dùm bài này nên định khoản thế nào?

Các bác giải thích dùm là : Ứng trước tiền mua hàng phải đưa vào tài khoản nào ?
Lý do ? Và KH ứng trước thì đưa vào đâu ? tai sao ?

Có phải đưa vào 138 hay 338 kô ?
Xin cám ơn !!!!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
1/10: Nợ TK 331, Có Tk 111: 20tr
5/10: Nợ Tk 152, Có Tk 331: 150tr
10/10: Giá thực tế nhỏ hơn giá tạm tính ghi nhận thuế GTGT ghi giảm TK 152, Giá thực thế là 125, thuế 12.5, thừa 25
Nợ TK 133: 12.5
Nợ TK 331: 12.5
Có TK 152: 12.5
Có TK 331: 12.5
Ứng trước tiền hàng cho vào TK 331 vì TK 331 là TK lưỡng tính.
 
Sửa lần cuối:
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
1/10: Nợ TK 331, Có Tk 111: 20tr
5/10: Nợ Tk 152, Có Tk 331: 150tr
10/10: Giá thực tế nhỏ hơn giá tạm tính ghi nhận thuế GTGT ghi giảm TK 152, Giá thực thế là 125, thuế 12.5, thừa 25
Nợ TK 133: 12.5
Nợ TK 331: 12.5
Có TK 152: 12.5
Có TK 331: 12.5
Ứng trước tiền hàng cho vào TK 331 vì TK 331 là TK lưỡng tính.
Cái phần màu đỏ, tớ xin chỉnh sửa lại chút!
1. Nợ TK 133/ CÓ TK 331: 12.5
2. Nợ TK 331/ Có TK 152: 25
 
Q

quanglanh

Guest
9/6/09
1
0
0
39
da nang
minh vua moi gia nhap club .hien minh la sinh vien nam cuoi truong cao dang kinh te ke hoach da nang .minh dang trong giai doan thuc tap minh muon hoi xem ban nao thuc tap ra truong roi thi cho minh xin bai thuc tap cung ve ke toan .minh xin cam onLE THI DIEU LANH
 
C

chiaxa1325

Lang thang!
10/11/08
543
48
28
Chốn thiên đường
minh vua moi gia nhap club .hien minh la sinh vien nam cuoi truong cao dang kinh te ke hoach da nang .minh dang trong giai doan thuc tap minh muon hoi xem ban nao thuc tap ra truong roi thi cho minh xin bai thuc tap cung ve ke toan .minh xin cam onLE THI DIEU LANH

Bạn để lại địa chỉ mail nhé minh sẽ gửi cho
 
C

camlinhk3

Sơ cấp
22/4/09
29
0
0
binh duong
Các bác cho mình hỏi bài tập này nha
Ngày 1/10, ứng trước tiền mua hàng Cty A là 20 tr.
Ngày 5/10 hh đã về kho nhưng chưa có hóa đơn, giá tạm nhập là 150 tr.
Ngày 10/10 Hóa đơn về kho, 137,5 tr đã có VAT 10%.
Các bác chỉ dùm bài này nên định khoản thế nào?

Các bác giải thích dùm là : Ứng trước tiền mua hàng phải đưa vào tài khoản nào ?
Lý do ? Và KH ứng trước thì đưa vào đâu ? tai sao ?

Có phải đưa vào 138 hay 338 kô ?
Xin cám ơn !!!!!!!

Ngày 1/10:ứng trứơc khách hàng ghi nhận: Nợ 331 có 111.112: 20tr
Ngày 5/10 : Hàng về kho nếu chưa xác định được chính xác giá với bên bán hàng theo dõi chứ riêng chưa ghi nhận.
Còn nếu như bạn nhập với giá 150tr ..thì sau khi nhận hoá đơn của ngày 10/10 bạn phải điều chỉnh giá.
Ngày 10/10 có hoá đơn Nợ 15* :125tr
Nợ 133 : 12.5tr
Có 331 :137.5 tr
Còn ứng trước tiền mua hàng thì ghi nhận bên nợ 331
nếu khách hàng ứng trước tiền thì đưa vào bên có 131
Nếu muốn rỏ hơn bên đọc QD15/BTC nhá!!
 
C

chiaxa1325

Lang thang!
10/11/08
543
48
28
Chốn thiên đường
Các bác cho mình hỏi bài tập này nha
Ngày 1/10, ứng trước tiền mua hàng Cty A là 20 tr.
Ngày 5/10 hh đã về kho nhưng chưa có hóa đơn, giá tạm nhập là 150 tr.
Ngày 10/10 Hóa đơn về kho, 137,5 tr đã có VAT 10%.
Các bác chỉ dùm bài này nên định khoản thế nào?

Các bác giải thích dùm là : Ứng trước tiền mua hàng phải đưa vào tài khoản nào ?
Lý do ? Và KH ứng trước thì đưa vào đâu ? tai sao ?

Có phải đưa vào 138 hay 338 kô ?
Xin cám ơn !!!!!!!

Ứng trước tiền hàng cho người bán:
Nợ 331: 20
Có 111: 20
Hàng về kho nhưng chưa có hoá đơn nhập với giá tạm tính:
Nợ 152: 150
Có 331: 150
Khi hoá đơn về
Nợ 133: 12,5
Nợ 331: 12,5
Có 152: 25
Còn khi khách hàng ứng truớc tiền hàng thì bạn hạch toán vào bên có của TK131 nhé. Thân!
 
P

phongngan

Guest
21/7/08
1
0
0
45
ho chi minh
Các bác cho mình hỏi bài tập này nha
Ngày 1/10, ứng trước tiền mua hàng Cty A là 20 tr.
Ngày 5/10 hh đã về kho nhưng chưa có hóa đơn, giá tạm nhập là 150 tr.
Ngày 10/10 Hóa đơn về kho, 137,5 tr đã có VAT 10%.
Các bác chỉ dùm bài này nên định khoản thế nào?

Các bác giải thích dùm là : Ứng trước tiền mua hàng phải đưa vào tài khoản nào ?
Lý do ? Và KH ứng trước thì đưa vào đâu ? tai sao ?

Có phải đưa vào 138 hay 338 kô ?
Xin cám ơn !!!!!!!

Bài giải:
Ngày 1/10: Nợ 331(A) - Có 111: 20tr
Ngày 5/10: Nợ 156 - Có 331 : 150tr
Ngày 10/10: Nợ 156 - Có 331: (125tr - 150tr) -ghi âm
Ghi nhận VAT: Nợ 133 - Có 331: 12,5tr

Khi ứng tiền mua hàng, ghi nợ tài khoản 331, chi tiết của chủ hàng. Do khi ứng tiền chính là một phần của số phải thanh toán cho khách hàng(đã trả trước một phần tiền) do đó ghi giảm số phải trả cho khách hàng, ghi bên nợ của TK 331.
 
P

PhanThuong

Guest
10/6/09
2
0
1
42
Thanh Hoá
Hey.
Thứ nhất là bạn không nói rõ la ben bạn mua hay bạn la bên trung gian, nếu bên bạn mua thì bạn phải hạch toán vào tài khoản tạm ứng để mua hàng
nợ 141/có 111:20tr
Nợ 331(chi tiết ngươì bán)/ C141 (chi tiết NV tạm ứng)sau khi người ứng tiền trả tiền cho bên bán:20Tr
Sau khi hàng về giá tạm tính N156/C331 :150Tr
Khi bạn nhận được hoá đơn N133:12.5 tr
N331: 12.5 tr
C156: 25tr
Ban không nên hạch toán qua 138 hay 338 bạn nên đọc kỹ về 2 tài khoản này vì no chỉ dùng nội bộ VD như cty me và công ty con
 
P

PhanThuong

Guest
10/6/09
2
0
1
42
Thanh Hoá
Ah quên bạn cung ko nên hạch toán âm -25tr như ai đó đã hướng dẫn nhé. chào thân ái...
 
N

ngocdao91

Guest
10/4/10
1
0
0
35
da nang
giải bài tập kế toán nguyên vật liệu

mọi người giúp em giải bài này với:
1. doanh nghiệp mua vật liệu A nhập kho 10000 kg theo giá mua chưa thuế 1500đ/kg, thuế GTGT 5%. Tiền chi trả bằng tiền mặt.
2. Tình hình gia công:
+Xuất toàn bộ vật liệu A ở nghiệp vụ 1 ra gia công
+Chi phí chế biến vật liệu A gồm:
-Tiền công thuê ngoài: 600000đ
-Tiền bao bì đóng gói xuất dùng:700000đ
- Khấu hao TSCĐ: 300000Đ
- Chi phí khác bằng tiền mặt: 400000đ
+Vật liêu A gia công xong đã về nhập kho.
yêu cầu
Hãy tính giá thành gia công vật liệu A.(KO CÓ TỒN KHO ĐẦU KỲ)
 
K

kemque

Sơ cấp
9/5/09
20
1
1
bắc ninh
Các bác cho mình hỏi bài tập này nha
Ngày 1/10, ứng trước tiền mua hàng Cty A là 20 tr.
Ngày 5/10 hh đã về kho nhưng chưa có hóa đơn, giá tạm nhập là 150 tr.
Ngày 10/10 Hóa đơn về kho, 137,5 tr đã có VAT 10%.
Các bác chỉ dùm bài này nên định khoản thế nào?

Các bác giải thích dùm là : Ứng trước tiền mua hàng phải đưa vào tài khoản nào ?
Lý do ? Và KH ứng trước thì đưa vào đâu ? tai sao ?

Có phải đưa vào 138 hay 338 kô ?
Xin cám ơn !!!!!!!

Ngày 1/10
Nợ TK 331: 20tr
Có TK 111: 20tr
Ngày 5/10
nhập kho theo giá tạm tính
Nợ TK 152: 150 tr
Có TK 331: 150tr
Ngày 10/10
a,Xóa bút toán tính giá tạm tính
Nợ TK 331: 150tr
Có TK 152: 150tr
b,nhập kho theo hoá đơn
Nợ TK 152: 125tr
Nợ TK 133: 12.5tr
Có TK 331: 137.5tr
ứng trước tiền mua hàng sẽ cho vào TK 331
đây là tài khoản lưỡng tính
khi phản ánh vào bảng cân đối kế toán thì số tiền ứng trước để mua hàng này sễ phản ánh vào bên tài sản.
 
K

kemque

Sơ cấp
9/5/09
20
1
1
bắc ninh
mọi người giúp em giải bài này với:
1. doanh nghiệp mua vật liệu A nhập kho 10000 kg theo giá mua chưa thuế 1500đ/kg, thuế GTGT 5%. Tiền chi trả bằng tiền mặt.
2. Tình hình gia công:
+Xuất toàn bộ vật liệu A ở nghiệp vụ 1 ra gia công
+Chi phí chế biến vật liệu A gồm:
-Tiền công thuê ngoài: 600000đ
-Tiền bao bì đóng gói xuất dùng:700000đ
- Khấu hao TSCĐ: 300000Đ
- Chi phí khác bằng tiền mặt: 400000đ
+Vật liêu A gia công xong đã về nhập kho.
yêu cầu
Hãy tính giá thành gia công vật liệu A.(KO CÓ TỒN KHO ĐẦU KỲ)

mình định khoản các nghiệp vụ trên như sau, các bạn xem xong cho ý kiến:
(1)
Nợ TK 152: 15.000.000 đ
Nợ TK 133: 750.000 đ
Có TK 111: 15.750.000 đ
(2)
a, Nợ TK 154: 15.000.000 đ
Có TK 152: 15.000.000 đ
b, Nợ TK 154: 2.000.000 đ
Có TK 3348: 600.000 đ
Có TK 153: 700.000 đ
Có TK 214: 300.000 đ
Có TK 111: 400.000 đ
Nhập kho vật liệu A
Nợ TK 152: 17.000.000 đ
Có TK 154: 17.000.000 đ
 
H

haiyen16

Guest
29/5/10
1
0
0
Ha Noi
minh dang lam bao cao thuc tap ve ke toan nguyen vat lieu. ban nao co ban thao gui cho minh voi
 
M

maimai021287

Guest
17/5/08
80
0
0
Nam Định
theo mình nhe
1) Ứng trước hạch toán: N331/C111,112:20.000.000
2) Hàng về nhưng hoá đơn chưa vè hạck toán theo giá tạm tính: N331/C111,112:150.000.000
3) Khi hoá đơn về hạch toán bù trừ bút toán tạm tính và ứng trước là N111,112/C331:170.000.000
Cuối cùng hạck toán tiền hàng theo Hoá đơn bình thường
thân
 
N

nguyenthuy201290

Guest
23/12/10
1
0
0
35
Thanh Hoá
theo mình thì ứng trước tiền mua hàng đưa vào tài khoản 331 còn người mua úng trước thì đưa vào tài khoản 131.
 

Xem nhiều