Xác định CCDC

  • Thread starter vandoan
  • Ngày gửi
V

vandoan

Trung cấp
30/9/06
59
0
0
tp. hcm
Chào mọi người!!!
- Công ty mình vừa mua sắm 01 số trang thiết bị cho phòng kinh doanh như
+ bàn, ghế: 2.030.000
+ Thùng máy vi tính: 6.635.000
+ Lắp 01 máy bộ: 6.289.000
Tất cả chi phí này có phải mình đều cho vô TK 153 không hả mọi người!!!
Mình định hạch toán Nợ 153, Nợ 133/Có 1111, nhưng thấy kế toán trước hạch toán đưa vô chi phí trả trước 142, nên mình băn khoăn không biết như thế nào, mong mọi người chỉ giáo
Xin cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Chào bạn
Đây là những công, dụng cụ sử dụng lâu dài trong hoạt động sản xuất kinh odanh của công ty bạn , Bạn hãy đưa qua 142 hoặc 242 để phân bổ nhé.
Bạn có thể chọn 02 cách phân bổ :
- treo vào 153 – 142,242 - 627,641,642
- treo luôn vào 142,242 - 627,641,642 nhé, đồng thời lập bảng trích chi phí trả trước của công cụ, dụng cụ nhé dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhé.
Chúc bạn thành công.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Chào mọi người!!!
- Công ty mình vừa mua sắm 01 số trang thiết bị cho phòng kinh doanh như
+ bàn, ghế: 2.030.000
+ Thùng máy vi tính: 6.635.000
+ Lắp 01 máy bộ: 6.289.000
Tất cả chi phí này có phải mình đều cho vô TK 153 không hả mọi người!!!
Mình định hạch toán Nợ 153, Nợ 133/Có 1111, nhưng thấy kế toán trước hạch toán đưa vô chi phí trả trước 142, nên mình băn khoăn không biết như thế nào, mong mọi người chỉ giáo
Xin cảm ơn
Nhìn qua giá trị của từng trang thiết bị mà cty bạn sắm đều không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ. Có 2 cách hạch toán:
1. Cho vào 153 -> Cuối tháng "xuất dùng" (hay là phân bổ dần) vào TK chi phí (TK 627, 641, 642).
2. Đây là khoản chi phí mà ta chi ra phục vụ cho nhiều kỳ nên thường sẽ được hạch toán vào TK 142, 242. Cuối tháng phân bổ vào CP.

Thường sẽ áp dụng cách 2 (đưa vào 142, 242) hơn vì máy vi tính + bàn ghế được dùng hàng ngày, không đưa vào nhập kho công cụ dụng cụ 153.

Thân!

Chào bạn
Đây là những công, dụng cụ sử dụng lâu dài trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bạn , Bạn hãy đưa qua 142 hoặc 242 để phân bổ nhé.
Bạn có thể chọn 02 cách phân bổ :
- treo vào 153 – 142,242 - 627,641,642
- treo luôn vào 142,242 - 627,641,642 nhé, đồng thời lập bảng trích chi phí trả trước của công cụ, dụng cụ nhé dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhé.
Chúc bạn thành công.
Okie!
 
cfoinfo

cfoinfo

Trung cấp
30/7/08
189
0
16
Hà Tây nay còn đâu???
Theo tôi, nên theo dõi trên TK 153 trước, rồi sau đó chuyển toàn bộ giá trị sang 142 or 242. Tiếp theo tính phân bổ (100%, 50%, hoặc nhiều lần) vào chi phí. Đưa thẳng 142 or 242 cũng được nhưng cách này không theo dõi chi tiết được CCDC trên sổ kế toán (Điều này được thể hiện khi bạn dùng phần mềm KT).
Chúc thành công!
 
Vu Ngan Ha

Vu Ngan Ha

Guest
15/11/05
82
0
0
Yen Hoa-Cau Giay- Ha Noi
Chào mọi người!!!
- Công ty mình vừa mua sắm 01 số trang thiết bị cho phòng kinh doanh như
+ bàn, ghế: 2.030.000
+ Thùng máy vi tính: 6.635.000
+ Lắp 01 máy bộ: 6.289.000
Tất cả chi phí này có phải mình đều cho vô TK 153 không hả mọi người!!!
Mình định hạch toán Nợ 153, Nợ 133/Có 1111, nhưng thấy kế toán trước hạch toán đưa vô chi phí trả trước 142, nên mình băn khoăn không biết như thế nào, mong mọi người chỉ giáo
Xin cảm ơn

Những trang thiết bị công ty bạn mua,đều có mục đích sử dụng luôn, nên đưa nó vào 242. Mình toàn hạch toán ntn. Bạn tham khảo nhé.
khi mua về, mình ghi: N 242, N 133, có tiền
mình vào phần khai mới TSCĐ, nhập những yêu cầu cần thiết, nhưng phần tài sản thay vì 211, thì mình vào 242, thế là hàng tháng, sau khi chạy bút toán phân bổ tài sản cố định nó sẽ hiển thị cả chi phí 242, mình vào phiếu kế toán ghi: Nợ 642, có 242 là ok. Chúc bạn thành công
 
M

minh toan

Cao cấp
9/6/08
334
1
0
000
Chào bạn vu ngan ha
Mình cũng làm như caác của bạn, nhưng mình vẫn lập thêm một bảng phân bổ và mực trích của công cụ, dụng cụ thêm nữa.
Chúc bạn thành công nhé.
 

Xem nhiều