C
:025:Xin chào các Bác, em có vấn đề này kính nhờ các bác gỡ rối giúp:
Cty em cho một thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài của một Cty nước ngoài đang hoạt động trong KCN. Cty này yêu cầu xuất hoá đơn VAT tuy nhiên người ta nói Cty họ được hưởng chế độ ưu đãi không phải nộp thuế VAT với các hàng hoá dịch vụ sử dụng.
Vậy bên Cty em phải xuất hoá đơn như thế nào? thuế suất ra sao? liệu có quy định nào quy định về việc này không?
Em đã xem Thông tư 30 & 32 /BTC nhưng cũng không tham chiếu vào đâu được
Kính mong các bác chỉ giáo.
Cty em cho một thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài của một Cty nước ngoài đang hoạt động trong KCN. Cty này yêu cầu xuất hoá đơn VAT tuy nhiên người ta nói Cty họ được hưởng chế độ ưu đãi không phải nộp thuế VAT với các hàng hoá dịch vụ sử dụng.
Vậy bên Cty em phải xuất hoá đơn như thế nào? thuế suất ra sao? liệu có quy định nào quy định về việc này không?
Em đã xem Thông tư 30 & 32 /BTC nhưng cũng không tham chiếu vào đâu được
Kính mong các bác chỉ giáo.

