T
Trong tháng 9/2008, Cty em có viết hóa đơn bán ra cho 1 KH nhưng sau đó đã phải làm biên bản hủy HĐ do có sai sót( biên bản lập trong T9), Cty em chưa viết lại hóa đơn cho KH ngay trong tháng 9. Do đó trong T9 khi kê khai thuế, cty em không kê khai hóa đơn bán ra đó( hóa đơn hủy) trên bảng kê khai hóa đơn bán ra. Em muốn hỏi, trong trường hợp đó Cty em làm vậy có đúng không ạ.
Hàng tháng, Cty vẫn phải nộp tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Như vậy, trên Bảng kê hóa đơn bán ra không có hóa đơn đã hủy, còn trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng lại có số của hóa đơn đã hủy.
Em không biết nên báo cáo thế nào cho chính xác nữa, mong các anh chị trên diễn đàn chỉ dẫn.
Hàng tháng, Cty vẫn phải nộp tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Như vậy, trên Bảng kê hóa đơn bán ra không có hóa đơn đã hủy, còn trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng lại có số của hóa đơn đã hủy.
Em không biết nên báo cáo thế nào cho chính xác nữa, mong các anh chị trên diễn đàn chỉ dẫn.

