Chào cả nhà!
Mình cũng có chút rắc rối về vấn đề giá vốn hàng bán, mong mọi người chỉ bảo:
Cty mình chuyên về gia công (cơ khí). Thường thì bên mình và KH thỏa thuận với nhau, xong đơn hàng nào sẽ giao và xuất hóa đơn cho đơn hàng đó luôn. Trong tháng N mình có nhận gia công cho 3 KH và xuất kho NVL để làm sp cho họ(không chi tiết NVL cho từng đơn hàng vì làm song song cho cả 3 KH cùng một lượt mà NVL của các sp thì giống nhau) xong đợt hàng nào mình sẽ giao hàng và xuất hóa đơn cho họ luôn. Vì thế nhiều khi trong một tháng mình phải xuất 3 hóa đơn cho cùng 1 KH (bên KH yêu cầu bắt buộc phải xuất như thế, tiện thanh toán, k cho gộp tới cuối tháng vì họ k muốn chuyển khoản qua ngân hàng(mỗi hóa đơn <20tr)). Thế nên mình hơi lấn cấn vấn đề ghi nhận giá vốn. Thường tới cuối tháng mình mới ghi nhận các khoản cp lương, cp khấu hao, cp phân bổ,...all những khoản cp khác để tính giá thành cho sp. Vậy mình có thể để tới cuối tháng mới ghi nhận giá vốn được không hay bắt buộc phải ghi nhận cùng lúc với doanh thu, mà nếu thế thì mình k biết căn cứ vào đâu để tập hợp chi phí?
Bên mình làm quyết toán theo QUÝ, vậy bút toán giá vốn nếu có thể ghi nhận vào cuối tháng thì có thể ghi nhận vào cuối quý k? Mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình chút nha. Cảm ơn mọi người nhiều!