Giá vốn hàng hoá ghi nhận cho nhiều hoá đơn.

  • Thread starter Dunghd
  • Ngày gửi
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Chào cả nhà, mình có thắc mắc nếu HĐ xuất theo hợp đồng (trên Hoá Đơn ghi xuất bao nhiêu % cho hợp đồng số mấy), nếu vậy khi ghi nhận giá vốn hàng hoá bán ra mình ghi theo từng HĐ hay ghi theo toàn bộ HĐ đã xuất (vì trên HĐ không thể hiện số hàng hoá bán ra, còn trên hợp đồng thì ghi luôn toàn bộ số hàng hoá mà người bán bán cho người mua), nếu ghi cho từng Hoá Đơn thì căn cứ như thế nào? Thanks.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,975
12
38
23
Biên Hoà - Đồng Nai
Theo quy định thì doanh thu phải tương ứng giá vốn vì thế giá vốn được tính theo từng hóa đơn xuất ra. Để có căn cứ tính giá vốn thì phải có chi phí mua hàng hóa đó vào hoặc bảng tính giá thành sản phẩm của đơn vị.
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Theo quy định thì doanh thu phải tương ứng giá vốn vì thế giá vốn được tính theo từng hóa đơn xuất ra. Để có căn cứ tính giá vốn thì phải có chi phí mua hàng hóa đó vào hoặc bảng tính giá thành sản phẩm của đơn vị.

Mình cũng nghĩ là DT thì phải ghi nhận tường ứng với giá vốn, nhưng ngặt một nỗi, trước đây cty cứ xuất HĐ mà ghi bao nhiêu % cho hợp đồng số mấy, mà mỗi hợp đồng như thế lại xuất trên 2 HĐ nên cũng không biết làm sao để tính giá vốn cho nó chính xác.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
12
38
55
Rừng Tây Nguyên
Mình cũng nghĩ là DT thì phải ghi nhận tường ứng với giá vốn, nhưng ngặt một nỗi, trước đây cty cứ xuất HĐ mà ghi bao nhiêu % cho hợp đồng số mấy, mà mỗi hợp đồng như thế lại xuất trên 2 HĐ nên cũng không biết làm sao để tính giá vốn cho nó chính xác.

Việc xuất hóa đơn là liên quan đến doanh thu chứ sao lại tính giá vốn không được.
 
phong2v

phong2v

Guest
Có thể tại 1 thời điểm 2 bên chưa chắc chắn được giá trị thực hiện, nên hoá đơn có thể ghi theo % hoặc giá trị tạm tính. Bạn có thể dựa vào đó để tính giá vốn.
Khi nghiệm thu quyết toán theo từng hợp đồng bạn xác định chắc chắn được doanh thu và chi phí để hạch toán.
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Có thể tại 1 thời điểm 2 bên chưa chắc chắn được giá trị thực hiện, nên hoá đơn có thể ghi theo % hoặc giá trị tạm tính. Bạn có thể dựa vào đó để tính giá vốn.
Khi nghiệm thu quyết toán theo từng hợp đồng bạn xác định chắc chắn được doanh thu và chi phí để hạch toán.
Nghĩa là giờ giá vốn mình tạm tính theo % hoá đơn ah?
 
levanton

levanton

Cao cấp
Nghĩa là giờ giá vốn mình tạm tính theo % hoá đơn ah?

Bạn đưa ra câu hỏi nhưng chưa nêu cụ thể là bạn xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, hay giá trị xây lắp nên mọi người chưa đưa ra câu trả lời đúng với yêu cầu của bạn. Vì vậy bạn mỗi khi hỏi, bạn nên nói rõ ràng, cụ thể để người đọc dễ trả lời cho bạn.

Nếu là hàng hóa, bạn phải ghi theo số hàng thực giao, từ đó hạch toán giá vốn theo số lượng đã giao.
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Bạn đưa ra câu hỏi nhưng chưa nêu cụ thể là bạn xuất hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, hay giá trị xây lắp nên mọi người chưa đưa ra câu trả lời đúng với yêu cầu của bạn. Vì vậy bạn mỗi khi hỏi, bạn nên nói rõ ràng, cụ thể để người đọc dễ trả lời cho bạn.

Cám ơn. Giờ mình nêu cụ thể cả nhà chỉ giúp nhé. Cty mình ký hợp đồng với cty A, trên hợp đồng có ghi số hàng há bán cho cty A, nhưng cty khi xuất HĐ ko ghi rõ số hàng hoá bán ra mà chỉ ghi nhận ứng trước 30% giá trị theo hợp đồng số ..., nên về phần giá vốn mình không biết là sau khi cty đã xuất đủ tổng số tiền mà bên A thanh toán thì mình mới ghi nhận giá vốn được không (chắc ko được)hay phải tạm tính giá vốn theo % mà bên A thanh toán? Chẳng hạn tổng giá vốn mà bên mình bán cho bên A là 10t, nếu xuất HĐ đợt 1 thì giá vốn mình ghi nhận là 3t. Bác nào có cao kiến gì xin giúp đỡ thêm cho. Thanks
 
levanton

levanton

Cao cấp
Cám ơn. Giờ mình nêu cụ thể cả nhà chỉ giúp nhé. Cty mình ký hợp đồng với cty A, trên hợp đồng có ghi số hàng há bán cho cty A, nhưng cty khi xuất HĐ ko ghi rõ số hàng hoá bán ra mà chỉ ghi nhận ứng trước 30% giá trị theo hợp đồng số ..., nên về phần giá vốn mình không biết là sau khi cty đã xuất đủ tổng số tiền mà bên A thanh toán thì mình mới ghi nhận giá vốn được không (chắc ko được)hay phải tạm tính giá vốn theo % mà bên A thanh toán? Chẳng hạn tổng giá vốn mà bên mình bán cho bên A là 10t, nếu xuất HĐ đợt 1 thì giá vốn mình ghi nhận là 3t. Bác nào có cao kiến gì xin giúp đỡ thêm cho. Thanks

Như vậy là sai rồi. Hóa đơn không phải chỉ để kê khai, hạch toán doanh thu, mà còn để chứng minh hàng hóa đã xuất, đang vận chuyển và làm cơ sở giao nhận nên phải có mặt hàng, đơn giá, thành tiền.
Cách sửa sai cho trường hợp của bạn :
Trên mỗi hóa đơn đã xuất theo %, bạn căn cứ hợp đồng để làm một bảng kê chi tiết hàng hóa: gồm mặt hàng, Số lượng,đơn giá, thành tiền, thuế GTGT kèm theo. Số liệu trong bảng chi tiết này khớp với giá trị hàng, thuế của hóa đơn. Căn cứ vào Bảng chi tiết này và giá vốn của hàng hóa tồn kho trước khi xuất bán để tính và hạch toán giá vốn hàng bán.
 
B

buitheduy

Cao cấp
6/11/08
268
1
16
Quy Nhon
Chào cả nhà, mình có thắc mắc nếu HĐ xuất theo hợp đồng (trên Hoá Đơn ghi xuất bao nhiêu % cho hợp đồng số mấy), nếu vậy khi ghi nhận giá vốn hàng hoá bán ra mình ghi theo từng HĐ hay ghi theo toàn bộ HĐ đã xuất (vì trên HĐ không thể hiện số hàng hoá bán ra, còn trên hợp đồng thì ghi luôn toàn bộ số hàng hoá mà người bán bán cho người mua), nếu ghi cho từng Hoá Đơn thì căn cứ như thế nào? Thanks.
Trường hợp của bạn không biết có phải rơi vào tình huống như sau không.
1) Nếu hợp đồng của bạn với khách hàng được thực hiện trong năm và quyết toán trong năm thì khi bạn xuất hàng cho khách hàng (ví dụ được chi làm 02 lần xuất trong năm).
Xuất lần 1.
Nợ 632
Có 1561 (theo số hàng thực tế xuất của bạn)
Khi xuất hóa đơn theo % hợp đồng thì bạn cứ ghi nhận doanh thu
Nợ 131 (đối A)
Có 511 doanh thu theo % HĐ
Có 3331
lần 2 xuất hàng hóa
Nợ 632
Có 1561 (theo số hàng thực tế xuất của bạn)
Khi xuất hóa đơn theo % hợp đồng thì bạn nhận doanh thu còn lại của hợp đồng.
Nợ 131 (đối A)
Có 511 doanh thu theo % HĐ
Có 3331
Đến cuối năm bạn kết chuyển giá vốn hàng bán một lần cho hợp đồng đó. Kèm theo biên bản thanh lý của hợp đồng đó thì xong.
2) Trường hợp này hợp đồng chia làm nhiều lần xuất nhưng thực hiện trong 2 năm chẳng hạn.
Bạn xuất hóa đơn và xuất hang hóa đến cuối năm (Bạn phải xem tỉ lệ xuất của hợp đồng đó với hàng đã thực xuất khỏi kho có tương ứng hay không nếu có thí kết chuyển hết giá vốn còn không thì: trên lần xuất hóa đơn cuối cùng bạn sẽ định khoản như sau:
Nợ 131 (trường hợp này tỉ lệ của danh thu lớn hơn tỉ lệ giá vốn hàng đã xuất)
Có 511
Có 3387(Doanh thu chưa thực hiện)
Có 3331
Và bạn cũng kết chuyển hết phần giá vốn của hàng đã xuất để xác định kết quả kinh doanh.
Sang năm sau khi xuất thi bạn hạch toán như đã nêu ở trường hợp 1. Và kết chuyển doanh thu chưa thực hiện của năm trước thành doanh thu đã thực hiện
Nợ 3387
Có 511
Best regard
 
Sửa lần cuối:
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, lại học hỏi thêm được nhiều điều từ mọi người. Giờ thì mình có thể giả quyết được rồi.
 
P

phaletim8581

Sơ cấp
19/7/10
7
0
0
40
Hà nội
mình có 1 vấn đề mong được các bạn tư vấn giúp.chả là công ty mình đang làm 1 công trình ,bên
mình phải viết hoá đơn làm 2 lần .vấn đề là trước do mình ko biết là còn viết HĐ lần 2 nữa nên
khi viết hoá đơn lần 1 mình đã cho xuất hết
hàng và xác định giá vốn theo số hàng xuất đó .bây giờ khi viết hoá đơn lần 2 thì chả còn hàng mà
xuất nữa nên ko có giá vốn (đáng lẽ mỗi lần xuất HĐ mình chỉ ghi số hàng xuất tương ứng thôi)
nhưng giờ đã chót ghi rồi nên mình đang ko biét xử lý thế nào .Có ai đã từng gặp vấn đề củ chuối
như mình ko thì cho mình cách giải quyết với
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
mình có 1 vấn đề mong được các bạn tư vấn giúp.chả là công ty mình đang làm 1 công trình ,bên
mình phải viết hoá đơn làm 2 lần .vấn đề là trước do mình ko biết là còn viết HĐ lần 2 nữa nên
khi viết hoá đơn lần 1 mình đã cho xuất hết
hàng và xác định giá vốn theo số hàng xuất đó .bây giờ khi viết hoá đơn lần 2 thì chả còn hàng mà
xuất nữa nên ko có giá vốn (đáng lẽ mỗi lần xuất HĐ mình chỉ ghi số hàng xuất tương ứng thôi)
nhưng giờ đã chót ghi rồi nên mình đang ko biét xử lý thế nào .Có ai đã từng gặp vấn đề củ chuối
như mình ko thì cho mình cách giải quyết với
Làm cái hợp đồng mượn tạm hàng để xuất bán, lúc nào có thì ghi nhận
 
N

nangtienxanh

Guest
7/9/10
2
0
0
39
ha noi
các anh chị giải giúp em bài này với được không
cho tài liệu tháng 8 năm N
LN gộp:440.000.000(đồng)
LN sau thuế = 30%tổng DT thuần
tổng chi phí bán hàng= 5%toongr doanh thu thuần
tổng chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2 lần CPBH
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%
yêu cầu: Xác địnhk các chỉ tiêu sau trong tháng 8 năm N: Tổng doanh thu thuần , giá vốn hàng bán, tổng chi phí bán hàng, tổng chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế , lợi nhuận sau thuế
em cảm ơn anh chị và các bạn nhiều giúp em với nha
 
Sửa lần cuối:
L

luusuongmai

Trung cấp
7/3/10
143
1
18
Tp. HCM
Chào cả nhà!
Mình cũng có chút rắc rối về vấn đề giá vốn hàng bán, mong mọi người chỉ bảo:
Cty mình chuyên về gia công (cơ khí). Thường thì bên mình và KH thỏa thuận với nhau, xong đơn hàng nào sẽ giao và xuất hóa đơn cho đơn hàng đó luôn. Trong tháng N mình có nhận gia công cho 3 KH và xuất kho NVL để làm sp cho họ(không chi tiết NVL cho từng đơn hàng vì làm song song cho cả 3 KH cùng một lượt mà NVL của các sp thì giống nhau) xong đợt hàng nào mình sẽ giao hàng và xuất hóa đơn cho họ luôn. Vì thế nhiều khi trong một tháng mình phải xuất 3 hóa đơn cho cùng 1 KH (bên KH yêu cầu bắt buộc phải xuất như thế, tiện thanh toán, k cho gộp tới cuối tháng vì họ k muốn chuyển khoản qua ngân hàng(mỗi hóa đơn <20tr)). Thế nên mình hơi lấn cấn vấn đề ghi nhận giá vốn. Thường tới cuối tháng mình mới ghi nhận các khoản cp lương, cp khấu hao, cp phân bổ,...all những khoản cp khác để tính giá thành cho sp. Vậy mình có thể để tới cuối tháng mới ghi nhận giá vốn được không hay bắt buộc phải ghi nhận cùng lúc với doanh thu, mà nếu thế thì mình k biết căn cứ vào đâu để tập hợp chi phí?
Bên mình làm quyết toán theo QUÝ, vậy bút toán giá vốn nếu có thể ghi nhận vào cuối tháng thì có thể ghi nhận vào cuối quý k? Mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình chút nha. Cảm ơn mọi người nhiều!
 
D

dau3chom

Cao cấp
29/1/10
226
4
0
sai gon
Cám ơn. Giờ mình nêu cụ thể cả nhà chỉ giúp nhé. Cty mình ký hợp đồng với cty A, trên hợp đồng có ghi số hàng há bán cho cty A, nhưng cty khi xuất HĐ ko ghi rõ số hàng hoá bán ra mà chỉ ghi nhận ứng trước 30% giá trị theo hợp đồng số ..., nên về phần giá vốn mình không biết là sau khi cty đã xuất đủ tổng số tiền mà bên A thanh toán thì mình mới ghi nhận giá vốn được không (chắc ko được)hay phải tạm tính giá vốn theo % mà bên A thanh toán? Chẳng hạn tổng giá vốn mà bên mình bán cho bên A là 10t, nếu xuất HĐ đợt 1 thì giá vốn mình ghi nhận là 3t. Bác nào có cao kiến gì xin giúp đỡ thêm cho. Thanks

Làm kiểu này để tránh phải nộp thuế đây mà, cứ căn cứ vào số thuế GTGT đầu vào để xuất hoá đơn đầu ra. Trên hoá đơn không ghi rõ hàng hoá thuế không chịu đâu nha bạn. Vấn đề bạn nêu cũng không khó, bạn bán được bao nhiêu hàng thì ghi nhận giá vốn bấy nhiêu thôi.

...mình có thể để tới cuối tháng mới ghi nhận giá vốn được không ...

Bên mình làm quyết toán theo QUÝ, vậy bút toán giá vốn nếu có thể ghi nhận vào cuối tháng thì có thể ghi nhận vào cuối quý k?...

Được! Ai cũng làm như vậy bạn đừng lo và cũng đừng hiểu quá máy móc.
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều