T
các anh chị ơi cho em hỏi tí!
-công ty em rất ít nghiệp vụ phát sinh. hóa đơn đầu vào chủ yếu là hóa đơn điện thoại của công ty, hóa đơn điện thoại di động của sếp và các hóa đơn mua đồ dùng văn phòng thôi. khi em lên tờ khai thuế thì em đưa các hóa đơn điện thoại đó vào để tính thuế đầu vào luôn, em không biết làm vậy có sai luật không? để cho chi phí điện thoại của sếp là chi phí hợp lý thì phải làm như thế nào?
-tuần trước em đăng báo thay đổi vốn kinh doanh cho công ty nhưng không có hóa đơn đỏ chỉ có tờ phiếu thu của tòa soạn thôi vậy em có thể đưa nó vào chi phí hợp lý được không? em có yêu cầu người ta xuất hóa đơn đỏ nhưng người ta nói không xuất được. đây là lần đầu tiên em đi đăng báo nên không rành lắm mong anh chị chỉ giúp.
em xin cảm ơn!
-công ty em rất ít nghiệp vụ phát sinh. hóa đơn đầu vào chủ yếu là hóa đơn điện thoại của công ty, hóa đơn điện thoại di động của sếp và các hóa đơn mua đồ dùng văn phòng thôi. khi em lên tờ khai thuế thì em đưa các hóa đơn điện thoại đó vào để tính thuế đầu vào luôn, em không biết làm vậy có sai luật không? để cho chi phí điện thoại của sếp là chi phí hợp lý thì phải làm như thế nào?
-tuần trước em đăng báo thay đổi vốn kinh doanh cho công ty nhưng không có hóa đơn đỏ chỉ có tờ phiếu thu của tòa soạn thôi vậy em có thể đưa nó vào chi phí hợp lý được không? em có yêu cầu người ta xuất hóa đơn đỏ nhưng người ta nói không xuất được. đây là lần đầu tiên em đi đăng báo nên không rành lắm mong anh chị chỉ giúp.
em xin cảm ơn!

