Cách hạch toán trong trường hợp nè?

  • Thread starter dangbinh213
  • Ngày gửi
D

dangbinh213

Guest
13/4/07
28
0
0
Hà Nội
Chào các anh các chị! Em có nghiệp vụ nè muốn hỏi các anh chị. Mong các anh các chị giứp đỡ em nha.
Ngày 21/09 nhập kho 20 triệu tiền hàng
Ngày 22/09 Xuất kho số hàng hóa trên.
Tháng 01/10 hóa đơn về thanh toán tạm ứng.
Đơn vị em không SD TK331, Thuế tách riêng và được công ty mej tra No136/Co133
Thanks you so much!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
Chào các anh các chị! Em có nghiệp vụ nè muốn hỏi các anh chị. Mong các anh các chị giứp đỡ em nha.
Ngày 21/09 nhập kho 20 triệu tiền hàng
Ngày 22/09 Xuat kho so hang hoa tren.
Tháng 01/10 hoa don ve thanh toan.
Đơn vị em không su dung tai khoan 331. Gio em phai lam sao?
Thanks you so much!

Theo bạn, bạn định khoản như thế nào, bạn cứ nêu lên, mọi người góp ý.
Mà sao cty bạn không sử dụng TK 331? KHi mua hàng, nếu trả tiền ngay thì không nói, nếu chưa trả thì hạch toán nợ phải trả. TK này có ai cấm bạn sử dụng đâu.
.....................
Bạn cũng nên sửa tên đề tài (chủ đề). Để như vậy không rõ ràng, để bị chuyển vào nhóm bài vi phạm.
 
X

xman

Sơ cấp
19/6/08
23
0
0
49
HN
bạn phải hạch toán qua tk 331, còn nếu bạn không sử dụng 331 thì bạn lập 1 phiếu chi ngày hàng về thanh toán luôn, đến 1/10 co hoá đơn thì bạn hạch toán tiếp bút toán thuế là
N133/111,112
 

Xem nhiều