N
Nếu mình muốn TK4212 cuối mỗi năm sẽ bằng 0 để không phải dùng bút toán kết chuyển từ 4212 sang 4211 rồi cứ lũy kế 4211 hoài thì có được không. Công ty mình sau mỗi năm, lợi nhuận sau khi dùng để mua TSCD, trích quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi, chi cho nhân viên,thì khoản tiền còn lại chia cho thành viên HĐQT. Thực tế khoản này mình đã đóng thuế TNDN 28% rồi, nếu bị đóng thuế TNCN nữa thị bị trùng 2 lần. Mình thấy họ bỏ vốn ra đầu tư và đóng thuế dưới hình thức DN rồi nếu khoản lời đó chia ra bị đóng thuế TNCN thì liệu có gì đó bất công không? Hihihi. mọi người có công văn nào hướng dẫn về vấn đề này không,cho minh xin với.

