L
Cho e hỏi, cty e là DN chế xuất, k hoàn thuế VAT, e vẫn kê khai phụ lục 01_02GTGT,trong tháng 7 e có kê khai lộn 1 hoá đơn, thực tế số tiền là 20tr, nhưng e đánh nhầm là 30tr, vậy giờ e điều chỉnh như thế nào ạ? hay k cần phải điều chỉnh. Và cho e hỏi thêm, nếu như trong tháng mình kê khai thiếu một số hoá đơn VAT, thì cũng k sao chứ, đối với kiểm toán và cả với thuế, sếp e cứ bắt e phải in chèn vô bảng kê lưu ở cty làm sao cho có những hoá đơn đó, hix hix sao giống phạm pháp quá, giúp e với. Sếp nói tại sao người trước làm được mà e làm hok được, e hok hỉu ?

