Sổ sách và cân đối số dư

  • Thread starter Thucthieu
  • Ngày gửi
T

Thucthieu

Guest
6/11/08
5
0
0
hà nội
chào các anh chị.mong các anh chị giúp đỡ em. em mới vào làm và giờ phải làm lại bảng cân đối nhưng em làm mãi mà ko thấy nó cân.và cho em hỏi là trên bảng can đối của tháng tk133 phần cuối kỳ có thêt hiện phần thuế được khấu trừ hay phải nộp ko ạ.em làm cái tháng 1 năm 08 thì tk bên có 133 chuyển sang làm dư đầu kỳ bên có mà sao nó ko thể hiện cái phần thuế phải nộp của tháng 1.đồng thời bảng cân đối ko cân mà phần phát sinh có, và dư cuối kỳ bên có chênh lệch với bên nợ là số thuế phải nộp của tháng. ai biết chỉ dùm em với em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm. em cảm ơn mọi người
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thuyptt

Sơ cấp
15/11/08
36
0
6
Quan 12, HCM
chào các anh chị.mong các anh chị giúp đỡ em. em mới vào làm và giờ phải làm lại bảng cân đối nhưng em làm mãi mà ko thấy nó cân.và cho em hỏi là trên bảng can đối của tháng tk133 phần cuối kỳ có thêt hiện phần thuế được khấu trừ hay phải nộp ko ạ.em làm cái tháng 1 năm 08 thì tk bên có 133 chuyển sang làm dư đầu kỳ bên có mà sao nó ko thể hiện cái phần thuế phải nộp của tháng 1.đồng thời bảng cân đối ko cân mà phần phát sinh có, và dư cuối kỳ bên có chênh lệch với bên nợ là số thuế phải nộp của tháng. ai biết chỉ dùm em với em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm. em cảm ơn mọi người

Cuối kỳ thì bạn phải kết chuyển TK133 – TK333, TK133 ai lại để số dư bên có, số dư TK133 nằm ở bên nợ; bạn kiểm tra lại số thuế GTGT trong tờ khai thuế thử có khớp với số dư TK133 không? nếu là số phải nộp thì số dư nằm bên Có TK333, còn số được khấu trừ thì nằm bên Nợ TK133.
Chúc bạn thành công nhé.
:drummer:
 

Xem nhiều