T
chào các anh chị.mong các anh chị giúp đỡ em. em mới vào làm và giờ phải làm lại bảng cân đối nhưng em làm mãi mà ko thấy nó cân.và cho em hỏi là trên bảng can đối của tháng tk133 phần cuối kỳ có thêt hiện phần thuế được khấu trừ hay phải nộp ko ạ.em làm cái tháng 1 năm 08 thì tk bên có 133 chuyển sang làm dư đầu kỳ bên có mà sao nó ko thể hiện cái phần thuế phải nộp của tháng 1.đồng thời bảng cân đối ko cân mà phần phát sinh có, và dư cuối kỳ bên có chênh lệch với bên nợ là số thuế phải nộp của tháng. ai biết chỉ dùm em với em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm. em cảm ơn mọi người

