Cách hạch toán TSCĐ và CCDC

  • Thread starter ktquynhnga
  • Ngày gửi
K

ktquynhnga

Trung cấp
15/8/08
152
0
16
39
Từ Liêm
Chào cả nhà!
Cho em hỏi với.Cty em có mua một số TSCĐ và CCDC, hàng tháng em vẫn trích khấu hao, phân bổ CCDC bình thường cho vào chi phí quản lý kinh doanh ( 6422) của doanh nghiệp. Nhưng mà TSCD và CCDC đó công ty em mua về chủ yếu là lấy ra làm hạng mục cho thuê.Em muốn phân bổ số trích KH hàng tháng vào TK 154 được không( tức là tháng nào cho vào TK 154 thì sẽ không tính vào TK 6422 nữa và ngược lại).TS đó thỉnh thoảng mới mang cho thuê thôi còn lại là cho vào kho.Anh chị giúp em phần hạch toán TS này với.
Thank !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
NTAC

NTAC

Cao cấp
23/7/07
1,211
12
38
37
In the blue Air
Nếu là TSCĐ và CCLD để cho thuê thì phải hạchtoán vao 154 chứ đâu có phải hach toán vào 642, nó HT vào 642 khi nó phục vụ cho bộ phận QLDN. Nên kiểm tra lại PP hạch toán theo QD 15 hoặc 48 (DN vừa và nhỏ).
 
K

ktquynhnga

Trung cấp
15/8/08
152
0
16
39
Từ Liêm
Nếu là TSCĐ và CCLD để cho thuê thì phải hạchtoán vao 154 chứ đâu có phải hach toán vào 642, nó HT vào 642 khi nó phục vụ cho bộ phận QLDN. Nên kiểm tra lại PP hạch toán theo QD 15 hoặc 48 (DN vừa và nhỏ).

Vấn đề là thỉnh thoảng mới lấy ra để làm hạng mục cho thuê trong vòng hai, ba ngày ( bên mình làm về các gian hàng triển lãm mà ).Mà tài sản thì luôn bị hao mòn cho dù mình không sử dụng.Sẽ phải luôn tính khấu hao.Vì thế mình mới hỏi là trong tháng TS đó cho thuê thì phần KH mình cho vào 154, còn tháng ko dùng TS đó thì mình cho vào 6422 có được không.Mình thấy thế nào đó
 
C

chinh2265038

Sơ cấp
Vẫn phải tính khấu hao liên tục mặc dù thỉnh thoảng mới cho thuê vì TSCĐ hoặc công cụ dụng cụ đó với mục đích chính để cho thuê mà; đã hạch toán thì phải cho hết vào 154 vì đó là việc trích khấu hao của hoạt động dịch vụ; chỉ khi nào bạn tạm thời trưng dụng cho việc quản lý hàng hoá của chính mình và có quyết định sử dụng thì mới thay đổi tài khoản KH sang 642
 
K

ktquynhnga

Trung cấp
15/8/08
152
0
16
39
Từ Liêm
Em vẫn chưa hiểu vấn đề này lắm. TS đó giờ phải như thế nào khi mà tháng thì cho thuê, tháng thì không.Em vẫn chưa biết hạch toán nó thế nào cho hợp lý. Anh chị trả lời giùm em với
 
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
Em vẫn chưa hiểu vấn đề này lắm. TS đó giờ phải như thế nào khi mà tháng thì cho thuê, tháng thì không.Em vẫn chưa biết hạch toán nó thế nào cho hợp lý. Anh chị trả lời giùm em với
Vấn đề ở đây là mục đích sử dụng tài sản khi nó được mua về là gì hả bạn, theo như bạn nói thì chủ yếu là cho thuê, khi nào ko cho thuê thì đưa vào kho?
- Nếu đúng như thế thì bạn phải hạch toán vào 154 khi bạn trích khấu hao thì chính xác hơn.
- Còn vấn đề tiếp theo là trích hay không trích khấu hao trong thời điểm mình cho thuê hay là để ở kho đúng không bạn?
Ở đây theo mình thì nó tùy thuộc vào quan điểm: thận trọng hay là phù hợp?
Nếu bạn thiên về nguyên tắc thận trọng(dù ko sxkd thì tài sản củng bị hao mòn, giá trị tài sản củng bị giảm theo thị trường, thời gian..) thì bạn cứ trích khấu hao và ghi nhận vào chi phí trong kỳ.
Nếu bạn thiên về nguyên tắc phù hợp thì bạn chỉ trích chi phí khấu hao khi phát sinh doanh thu cho thuê bạn(Cái này khi quyết toán thuế đỡ vất vả hơn). Còn trích bao nhiêu thì tùy thuộc vào phương pháp khấu hao: thường thì với trường hợp này mình sẻ chọn phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm(doanh thu dịch vụ) bạn à.
Phù hợp và thận trọng luôn đối nghịch nhau, làm sao để đảm bảo đồng thời 2 nguyên tắc cùng 1 lúc nhỉ?
Thân.
 
Sửa lần cuối:
H

huylavico

Guest
17/7/09
2
0
0
Bình Thạnh
Chào cả nhà!
Mình đang bị vướng một chút về cách hạch tóan CCDC như sau:
Cty Thanh lý CCDC cho công ty con và số tiền thu được là tiền trừ vào phần góp vốn của Cty Mẹ vậy phần này mình có có phải tính giá vốn hay không? Cách hạch tóan như thế nào?
 
M

member0608

Cao cấp
6/8/10
466
2
0
Hồ Chí Minh
lactam.vn
số tiền thu được là tiền trừ vào phần góp vốn của Cty Mẹ vậy phần này mình có có phải tính giá vốn hay không?

Mình không hiểu ý Bạn
 
dong sang

dong sang

Cao cấp
4/9/09
531
3
18
42
Quang Tri
Chào cả nhà!
Mình đang bị vướng một chút về cách hạch tóan CCDC như sau:
Cty Thanh lý CCDC cho công ty con và số tiền thu được là tiền trừ vào phần góp vốn của Cty Mẹ vậy phần này mình có có phải tính giá vốn hay không? Cách hạch tóan như thế nào?
Mình cũng chẳng hiểu được. Sao công ty mẹ lại góp vốn vào công ty con? Hay là ý gì đây?
 
Binh Thanh

Binh Thanh

Guest
13/4/08
29
0
0
40
Hai Phong
Chào cả nhà!
Mình đang bị vướng một chút về cách hạch tóan CCDC như sau:
Cty Thanh lý CCDC cho công ty con và số tiền thu được là tiền trừ vào phần góp vốn của Cty Mẹ vậy phần này mình có có phải tính giá vốn hay không? Cách hạch tóan như thế nào?

Bạn này hỏi khó hiểu quá?
 
H

hanghyvong

Guest
12/5/10
22
1
3
quảng ninh
Tài sản cho vào kho không được trích khấu hao
 

Xem nhiều